同学你好,进项退税勾选是在如图中这里勾选确认的
老师,外贸出口企业购入一台车,车的进项发票应该不能作为出口货物退税的进项吧?
我们公司外贸企业,要做出口退税的,11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
老师,外贸企业,出口了一批货物,现在进项发票要申请退税,岂是不是在这里操作的
外贸企业出口退税出口明细申报表 有进项票 外贸企业出口退税进货明细申报表这边没有进项是怎么回事而且我这边的报关单已经出来了出口退税出口明细表也有进项 现在是外贸企业出口退税进货明细表申报表 没有进项让我匹配
外贸出口企业,现在是有进货的发票,然后出口了,现在先不退税,以后退,那进货怎么记,也是进项税额么
什么时候会出现只交社保不交医保的情况?
老师,你好,我现在修改23年的增值税纳税申报表,财务报表和所得税年报是不是都得改,还是可以先改所得税报表
公司代账的服务新手小白先学什么考什么证
我这是内部账,有时候别人转账进来直接提取利润了,我直接计入本年利润借方会导致利润表中的利润总额的本月数和 科目余额表中本期发生额有差额吗?
送客户手机,是进业务招待费吗,然后进项税额转出?
请问老师,乙乡用集体土地与甲公司联营,共同建造大楼成立了丙酒店,联营期限40年,请问丙公司账面需要把集体土地入账么?当初联营的时候土地也没有评估作价。
申请出口退税有不可跳过的疑点是:申报的发票无电子信息,应不予受理是什么意思?
企业购入的固定资产,低于500万的可以选择一次性扣除折旧。在本题中,固定资产是200万,会计上计提20万折旧,税法上可以一次性扣除,这个纳税调减不是应该是180万吗?怎么答案是380万?
老师你好,我想问一下,外出办事出租票怎么做账,报税的时候需要怎么填
请问老师,之前开了发票,现在业主不服那么多钱,不重新开发票行不行?有什么影响?
老师好,这个抵扣的发票,如何做财务处理呢?具体分录能发现吗
同学你好,借:库存商品-外销 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 出口的时候借:应收账款贷:主营业务收入 结转成本借:主营业务成本 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-应收出口退税
老师我没看懂,我3月进货收了进项发票,后面有底出口了,有报关单,但是款还没有收到,这种的都怎么做呢,之前没有接触过
申报增值税和出口退税办理还不知道怎么弄,茫然,求解救
同学你好,增值税申报在其他发票里面的免抵税填收入金额,出口退税可以在单一窗口上申报,具体看你们当地的要求在哪个系统上
深圳地区,外贸企业
同学你好,对深圳那边的不是很了解,我上面说的系统都是上海这边目前可以使用的,具体问下你们的退税专管员你们用的系统,应该是有好几个可以选择的
上月我出口了,没有收到款,是不是还要入账?
同学你好,出口了就要按照出口的月份确认收入,借:应收账款贷:主营业务收入
结转成本借:主营业务成本 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-应收出口退税 老师这个我没看懂
同学你好,就是正常的销售结转成本啊,把原来的税额进行转出计入应收出口退税,退税金额单独加入应交税费-应收出口退税啊,这样应交税费的金额是一样的啊,因为勾选了做了进项税额,现在退税所以先转出在计入退税里面