借:银行存款——人民币户 财务费用——汇兑损益(借方或贷方) 贷:银行存款——美元户
老师你好,我们是外贸企业,有一批货物出口转内销,账务处理我做的是,借:主营业务收入(外销),贷:主营业务收入(内销),增值税应交增值税(销项),增值税申报表表一,在填报时,开具其他发票销售额第18行,按照本月实际开票填写。转内销的销项税额在未开具发票,第六列,第一行填写。现在出现的问题是,增值税申报主表中收入合计与账套中的收入不符,相差金额就是调出去的税额,报表应该怎么填写?
请问一下老师,我们做外贸进出口的,我们购进了一批货,开票金额为:500吨*2万元/吨=1000万元(不含税价)税额为130万元,但是这批500吨的货其中一半出口到国外,一半在国内销售,请问这个250吨的货出口到国外能做出口退税吗?能退多少钱呢?(退税率也是13%)
老师,您好,我们公司10月开具了五联的出口普通发票,是不申请退税的,现在需要进行申报 1、出口收入的金额一般是填在第7栏免、抵、退办法出口销售额呢,还是填在第8栏免税销售额这里呢? 2、减免税申报明细表,出口免税这一样也是需要填写的是吗 3、开了出口发票,对应这一单出口的进货发票也要同步勾选的对吗,然后再作进项转出的吗?
老师,我们公司做出口贸易的,11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,出口销售收入为200万,请问一下老师我们开了出口发票了,在12月初要申报11月份这笔出口货物的增值税应该填写在哪里呢
11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
请问老师,我们公司销售货物 客户要求退货退款 怎么写分录?冲减收入还是成本?
请问销售货物退货退款完整的账务处理怎么做
老师 我问一下 我汇算清缴的时候发现去年多结转了30000多成本 我在汇算清缴调增了 在本年借红字库存商品 贷 未分配利润 这样一来 就不改四季度报表了可以吗
老师,a和b公司投资了c公司,a公司持股60,b公司持股40,现在b公司给c公司打了100万投资款,母公司a公司怎么做抵消分录
董孝彬老师 您好 我说的意思是我说的减少的120万 是 (总资产➖欠供货商货款的钱)为依据得出来数 会计恒等式是资产 负债➕所有者权益 这里的资产是等于上面的总资产➖欠供货商货款的钱还是 总资产呢
老师,所得税预缴申报表里,营业成本这一项包含销管财的金额吗?
老师,权益工具的公允价值与内在价值有什么区别?怎么理解这两者是什么意思?
董老师 在线吗?什么时候在,想咨询您!
老师,我们一个合资公司,对方持股比例40,我们60,收到对方100万投资款,单体做了实收资本,合并怎么抵消啊
郭老师郭老师,在吗?我想问下,成品油的财务报表跟企业的财务报表有什么区别吗?
无语了,我申开出口发票的数字要填写在增值税申报表的哪里???您回答给我分录做什么呢?
不好意思 这个不是给你的 窗口错了 自动跳了 你的答案是 可以在 《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》填报 第16栏“
为啥您是说在第16栏的免抵退税:货物及加工修理修配劳务中填写呢????但是有人说是在第18栏免税的货物及加工修理修配劳务中填写????到底是哪个对呢?
外贸企业的话是 根据出口业务所确定的销售收入,来填报《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》和《增值税减免税申报明细表》. 第一步,将A公司出口货物的销售额填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》第四、免税的第18栏--货物及加工修理修配劳务销售额栏次. 注意,如果外贸企业出口的是服务,则要将销售额填写在第19栏--服务、不动产和无形资产销售额栏次. 第二步,将出口货物的销售额填写在《增值税减免税申报明细表》第8栏-出口免税-免征增值税项目销售额栏次. 如果外贸企业出口的是服务,销售额还要同时填写在第9栏--其中:跨境服务栏次. 填写完销售收入,外贸企业用于出口退税的进项税额退税勾选后,也要记得填报在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》待抵扣进项税额的26栏--本期认证相符且本期未申报抵扣栏次.(应填写26、27、28、35栏次,或者不在附表二体现)