借:银行存款——人民币户 财务费用——汇兑损益(借方或贷方) 贷:银行存款——美元户
老师你好,我们是外贸企业,有一批货物出口转内销,账务处理我做的是,借:主营业务收入(外销),贷:主营业务收入(内销),增值税应交增值税(销项),增值税申报表表一,在填报时,开具其他发票销售额第18行,按照本月实际开票填写。转内销的销项税额在未开具发票,第六列,第一行填写。现在出现的问题是,增值税申报主表中收入合计与账套中的收入不符,相差金额就是调出去的税额,报表应该怎么填写?
请问一下老师,我们做外贸进出口的,我们购进了一批货,开票金额为:500吨*2万元/吨=1000万元(不含税价)税额为130万元,但是这批500吨的货其中一半出口到国外,一半在国内销售,请问这个250吨的货出口到国外能做出口退税吗?能退多少钱呢?(退税率也是13%)
老师,您好,我们公司10月开具了五联的出口普通发票,是不申请退税的,现在需要进行申报 1、出口收入的金额一般是填在第7栏免、抵、退办法出口销售额呢,还是填在第8栏免税销售额这里呢? 2、减免税申报明细表,出口免税这一样也是需要填写的是吗 3、开了出口发票,对应这一单出口的进货发票也要同步勾选的对吗,然后再作进项转出的吗?
老师,我们公司做出口贸易的,11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,出口销售收入为200万,请问一下老师我们开了出口发票了,在12月初要申报11月份这笔出口货物的增值税应该填写在哪里呢
11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
2月和5月分别收到客户的款项,所有款项已收,但2月未计收入或合同负债,5月才开票。2月未计无票收入,如果补在5月是正确的么?对5月增值税申报有没有影响?
老师您好,请问现在纸质的飞机行程单还可以计算抵扣吧
老师做账用申报表吗谢谢
老师这个月是6月份了,我问一下季度免增值税的优惠政策,我是不是得把优惠免征得增值税结转一下?怎么做分录的
老师,你好 我们公司是有限责任公司,股东有A,B,C,D 4个自然人股东,现在D要把股权转给A,这个款是怎么转呢 D要把股权卖给A 你是我们公司根据上个月月末未分配利润给D分红吗 然后 A把钱转给公司吗
老师能不能用价税合计减去价税合计?得到的是什么
请问,工商年报,从业人数是全年平均值,还是期末数?
老师,一般纳税人选择企业会计准则怎么选,是小企业还是企业呀
老师,我们公司银行账户被冻结了,老板用现金发工资。现在老板说社保的话,他只把公司应该付得部分给了,个人部分员工自己出,然后一起交给代理社保部门。这个分录怎么做呢?
劳务公司之前是先付款后开票 借预付账款 贷银行存款 但是现在他先开发票我这边后打款应该怎么办?还按之前的记法吗
无语了,我申开出口发票的数字要填写在增值税申报表的哪里???您回答给我分录做什么呢?
不好意思 这个不是给你的 窗口错了 自动跳了 你的答案是 可以在 《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》填报 第16栏“
为啥您是说在第16栏的免抵退税:货物及加工修理修配劳务中填写呢????但是有人说是在第18栏免税的货物及加工修理修配劳务中填写????到底是哪个对呢?
外贸企业的话是 根据出口业务所确定的销售收入,来填报《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》和《增值税减免税申报明细表》. 第一步,将A公司出口货物的销售额填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》第四、免税的第18栏--货物及加工修理修配劳务销售额栏次. 注意,如果外贸企业出口的是服务,则要将销售额填写在第19栏--服务、不动产和无形资产销售额栏次. 第二步,将出口货物的销售额填写在《增值税减免税申报明细表》第8栏-出口免税-免征增值税项目销售额栏次. 如果外贸企业出口的是服务,销售额还要同时填写在第9栏--其中:跨境服务栏次. 填写完销售收入,外贸企业用于出口退税的进项税额退税勾选后,也要记得填报在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》待抵扣进项税额的26栏--本期认证相符且本期未申报抵扣栏次.(应填写26、27、28、35栏次,或者不在附表二体现)