你好,你们这个钱需要支付出去吗?如果不支付的话,你可以转营业外收入。

老师请问:我公司2021年9月从供应商处采购了一台机械设备,合同上列明的含税总价是185000元,2021年9月签订合同后预付了92500元,92500元发票已于2021年10月入账并抵扣了增值税,现在我公司需要中止这项采购,尾款不再支付,退货给供应商,因我方提出中止,故预付款92500元不需要供应商退给我方。这项业务的预付款发票、以及已付出的92500元,应如何处理,如何做账?
我们公司采购材料,与供应商协商好,货款用支票支付,比如3月份采购的材料,我们开出一张出票日期为2023年4月30日的支票给供应商,这个支票到4月30日后才出账,请问我们公司现在应该怎么做账务处理呢?
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、
a公司与习酒供应商有往来未结清,23年起由新公司与习酒供应商对接,两个公司是同一个老板,a公司之前替供应商垫付的各项费用需要通过新公司来结算(新公司给供应商开了发票20万,供应商把这笔钱转给新公司,但这笔款应该是a公司,相当于新公司需要间接在转给a公司的),中途新公司采购商品应支付供应商100万元但实际支付了60万,供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了,了,问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账,问题3新公司返还给a公司的钱如何做账
李姐,向您请教个问题,谢谢姐 a公司和b公司是同一个老板,22年a公司与习酒供应商签约代理,但从23年开始由b公司对接习酒供应商,可a公司与习酒供应商还有往来未结清(习酒供应商欠a公司之前垫付的钱,后续习酒供应商就把之前欠a公司的钱或就先给b公司,在由b公司转付给a公司),像3月b公司采购商品了假如需要支付100万元货款可实际只支付了60元,那40万元习酒供应商把本应给公司的钱来抵扣b公司货款了,
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我们估计这个应付账款后期需要支付的可能性为零,因为我们现在已经取消跟这个供应商的合作关系了,但是他们当年为什么没有跟我们收取当时批次产品的货款就不知道原因了
那你现在不确定的情况下,先可以挂账的。
因为考虑到此款已经挂账2年,时间过去比较久而且跟这个供应商没有合作关系了所以想要不要处理一下
你问一下你老板,你老板当时有没有替你们支付?
没有啊,付了的话老板会发出来的,而且我们公司没有出纳,收款跟付款都是老板自己握着的,他不可能用私款支付公司款项的
你好,那你就直接转营业外收入就可以的,到时候支付的时候你再调整吧。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。