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郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、

2023-03-26 18:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-26 18:41

同学您好,很高兴为您服务。

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齐红老师 解答 2023-03-26 18:47

公司如果要抵消之前的款项,你需要查询一下之前的帐是怎么处理的,然后才能核销之前的帐

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齐红老师 解答 2023-03-26 18:48

如果新成立的公司对接之前的供应商,那需要重新签订协议,或者签订一个补充协议,然后正常做账就可以了

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2023-03-26
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2023-03-26
同学你好,垫付货款的时候做会计分录:借:其他应收款—供应商 贷:银行存款,支付货款的时候:借:银行存款 其他应收款—供应商 贷:应付账款—供货商
2023-03-26
您好,正在给您回复
2023-03-28
 您好!很高兴为您解答,请稍等
2023-03-26
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