您好,体现在预收账款里面好点
老师,报送财务报表的时候应收账款的贷方为负数,一定要调整到预付账款的借方吗?不调可以吗,直接以应收账款贷方负数显示可以吗?
老师,就是应收账款是负数,填报表的时候是不是不要调到预收里面,其他应收应付要是出现负数 需不需要调整
老师,资产负债表应收账款是负数,可以调整到应付账款吗?企业不设置预收账款科目。如果可以调整,需要做账还是直接修改报表即可。
老师,报表应收账款为负数,出报时需要调到预收账款科目里体现吗?还是可以以负数体现在应收账款中?
税务申报时,资产负债 表,应收应付出现负数要怎么调整,应收账款放到预收账款里面去,应付放到预付账款里面去。这个要根据应收应付下面的明细科目来调吧
管理费用的车辆费用填在期间费用明细表的运输、仓储费吗?
第七题属于视同销售还是不视同销售
老师,我想全面学习一下税法,就是关于税的知识,我具体在哪里学习呢
汇算清缴时,觉得给老板转的款多了,想调一下,咋填?
老师我的经济法单项选择题总是错很多,有什么好办法可以提升么
老师您好,请问公司成本核算员手工核算直接材料,这个数量好确认,这个材料单价怎么获得最合适呢?是按照每次采购的金额还是加权平均单价呢
#提问#请问老师原来自己开公司,现在在另一家企业打工,这家企业给申报个税,但自己打开个税app怎找不到这家公司,怎操作呢?谢谢
管理费用里的劳保用品应该填在企业所得税汇算清缴里期间费用明细表的哪个位置?填在办公用品吗?
老师,请问下老板新转让过来一个公司,付了15万给原来的老板,但是原来这个公司也没有实收资本,固定资产那些原来也没有入帐,那现在付出去的这个15万该怎么做账?
#提问#老师,应交税费在报表中出现负数如何重分类
好的,谢谢老师
不客气,很高兴帮你
但是,如果以负数填在应收账款的话,资产和负债合计都是168万了,如果以正数分别体现在应收账款了预付账款中的话,资产和负债合计都是1220万了,合计相差好大,你以为以哪种体现上报报表好一点?
相差太大,重分类后资产体现就很大了。这样是不是对公司不好?
怎么会相差这么大,那肯定是应收负数好点了