是的,就是你说的那样处理的

老师,就是应收账款是负数,填报表的时候是不是不要调到预收里面,其他应收应付要是出现负数 需不需要调整
老师:年底报表应收账款,应付账款是负数,年初换账套可以把这个调到预收账款和预付账款里面去调成正数吗
税务申报时,资产负债 表,应收应付出现负数要怎么调整,应收账款放到预收账款里面去,应付放到预付账款里面去。这个要根据应收应付下面的明细科目来调吧
建账初期应收账款其他应收账款预付账款均有负数,金额总计是后面的差额,这三个科目的负数是不是就是下面应付账款预收账款其他应付款的正数金额,如此产生的账面数据和报表的差额应该怎么调整呢
老师,账套里没有使用预收和预付科目,应收账款明细账有贷方数,我填资产负债表时,将这明显科目的贷方合计数填到预收里,借方合计数填到应收账款里,对吗,应付账款的借方填预付里,应付贷方填到应付账款里,对吗
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
老师,报销下午茶,对方开发票,开了冷冻及冷冻饮品,而飞餐饮 服务费发票可以报销吗
我发现有2年多的财务报表都是负数直接申报的,没有做调整,都要调整过来吗
你好,以前的就不用管他了。你只管今年的就行了
突然调整,感觉差异一下很大
那么就不用管他,只要税局税局没说
好的,谢谢老师,即使调整过来,也是满足小微企业就是
是的,就是那个意思哈