您好,这个是实际不存在了是吧
我们公司之前找代账公司做的账,他们把应付账款做高了21万,但实际并没有这笔费用的支出,是他们暂估的,而且现金也做大了十多万,根本没这么多钱,怎么调账呢?
老师,账务之前做的其他应收其他应付数比较大,之前没有其他业务的时候又没有调账,现在有业务了,又想把其他应收其他应付调小,这个能怎么调
老师请问一下,之前会计做其他应收款里面的二级科目有10几个人明细,我接手了不想有这么多人,要怎么把他们合并在其他应收款~社保就可以呢,我算了一下10个人的总数是3万多
老师请问下这个其他应收款法人没有这么多只有20多万这要怎么调是由于之前代账公司把这做大了
老师 有个问题想咨询下,我们公司有7.8笔多年前的小额其他应收款(每笔3-5万),问题是这些人现在都联系不上了,也没有办法还回来,能否把其他应收款调整到股东名下,然后由股东还回来?这样做会有风险吗?
大陆生产的苹果手机需要交关税吗
老师您好!问下一个建筑工程324万,材料成本大学67%,农民工工资30%,农民工工资以工资发放还是要以农民工专户发放啊!
小微企业年收入不超过300万,是指从1月份到12月份还是循环的比如7月份到次年6月份属于一年
我现在我的核算理解是:所有核算都是按会计周期自然日7/1到7/31日来核算,导所有辅助核算的数据都是按自然日导7月1/到7/31日的明细表来核算,6/26到6/31日的做暂估入库,然后总账做冲销暂估和正式入账的调整分录。我现在也可以理解为总账委外这加工费847837.08元就是7/1到7/31日的委外入库加工费,对于6/26-6/30期间的收货(属于上一个采购周期但在本月物理入库),在6月30日做暂估入库,将其成本计入6月材料成本或委外加工费成本。老师是这意思吗?
今明考中级会计吗吗吗老师
想问下图片上画圈的资料没有了吗,怎么一直打不开,准备备考2026的注会,想买点资料开始听课了,但是这个资料怎么都无法打开,请尽快处理
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
请问个人开过来的普票,阳山水蜜桃5000元,税务局显示票面税额是0,有效抵扣税额是450元,能抵扣吗?
请你:这道题,按答案给列式子算,我算的怎么和答案不一样100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
是的账上比实际要大
那你们就只能营业外的了
怎么做分录
借 营业外支出 贷 其他应收款
老师我们是小企业准则这要调以前的账
对,相当于调在本期的这个
不是用利润分配未分配利润
可以不用以前年度
老师我知道不用以前年度我们小企业 会计准则你用的营业外支出我现在问你到底用哪个营业支出还是利润 分配未分配利润
用哪个 是利润 分配未分配利润
老师这不是你发的吗
用营业外支出是没有跨年的情况下,你刚才说您这个是跨年了
是的跨年了老师 是不是用利润 分配未分配利润
嗯对,用 用利润 分配未分配利润
老师我这是外账这样一个月调的话金额比较大会不会有什么风险
这个是不会的,你好