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我们公司之前找代账公司做的账,他们把应付账款做高了21万,但实际并没有这笔费用的支出,是他们暂估的,而且现金也做大了十多万,根本没这么多钱,怎么调账呢?

2020-09-16 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-16 16:03

你好 你就把之前他们做的分录 对应的红字分录去冲掉 。 摘要写清楚冲某凭证号

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快账用户9783 追问 2020-09-16 16:06

可是,他一开始写的是借主营业务成本,贷应收帐款 暂估,我如果这样冲话,我的成本都要调回来,那我不是要交很多税吗?

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齐红老师 解答 2020-09-16 16:14

你好 你们本来就是虚多做了成本。 正常就利润盈利后就要报税的 。 如果你们现在调整过来 盈利就会缴纳税费的。

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快账用户9783 追问 2020-09-16 16:15

对,现在他们就是虚列了成本,那我现在怎么做呢?调回来那可是二十多万啊

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齐红老师 解答 2020-09-16 16:18

你好 那也没办法 。你要真实的体现业务 就需要据实调整。 你不能说因为调整会涉及企业所得税。 你就不改。 本来就是错误就尽快调整过来。 只是这么大金额 最好提前给你老板知会下。

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快账用户9783 追问 2020-09-16 16:19

好的,谢谢。

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齐红老师 解答 2020-09-16 16:19

没事的希望能帮到你

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你好 你就把之前他们做的分录 对应的红字分录去冲掉 。 摘要写清楚冲某凭证号
2020-09-16
你好 去红冲了。 把这些错误的分录 直接做一笔红冲 摘要写调整某凭证号
2021-04-23
同学,你好 借:其他应付款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)
2020-12-31
你好这个最好是自己接回来账,这个补上,没有发票部分,这个汇算清缴纳税调增 就可以,取得收据,对方开给你们销售单,等入账就可以
2021-07-15
您好,现在就把外账科目余额表期末数作为新账套的期初数,因为税务申报要连续,然后把账慢慢调整到真实的业务,比如应付实际是多少,存货实际是多少,最终调成账实一致
2024-08-05
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