你好,公司卖设备,这里的设备是单位的库存商品,还是固定资产?

你好,我们购入一台设备,四月份公账付款,做分录借:应付账款—某公司,贷:银行存款。五月份收到了发票该怎么做分录啊,借:固定资产,贷:银行存款 吗
A公司购买设备138000,然后入帐138000,支付138000,后来因为设备问题退回20000。1.借:固定资产 应缴税费 贷:应付帐款。1380002.借:应付账款 138000贷:银行存款 138000 发生退货:借:银行存款 20000贷:应付帐款20000,是否还需要做一笔冲减固定资产分录?
公司卖设备要怎么做账啊,是借银行存款,贷固定资产吗
当月购买的医疗设备怎么记账借固定资产贷银行存款吗
投入钱,收到的钱是实收资本 1:借:银行存款 贷:实收资本 钱公司用来购买设备,设备不是实收资本 2:借:固定资产-设备 贷:银行存款 1是借加贷加 2是借加贷减 是这样吗?
老师好!2024年对其他应收款计提了坏账准备,现在和对方对账,没有这笔金额了。能处理这个坏账准备吗?账务怎么处理?求教?
会计学堂教高级会计审计吗?
分公司已经做过汇总备案,又迁到同一市不同区需要再重新做汇总备案吗
老师,请问17号是本月申报期最后一天吗
老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,其中欠款的部分是98115,我们给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢?
老师,请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报,10月(现在)申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理?
老师请问一下,简易计税,及缴税会计分录。
建筑业挂靠工程,挂靠方是不是只需要用表格做账就行了,因为所有的业务都是以被挂靠方的单位名称来进行的!
公司美金支付15175 汇率7.88,换转成人民币107439 可对方开票的金额是107560.4 少支付金额应该是如何做会计分录?
是公司的固定资产
你好,公司卖设备(固定资产),账务处理是 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录)
第一个分录的数字要怎么写啊,还有第三个分录是什么意思啊,都忘记了
你好 借:固定资产清理 (差额), 累计折旧 (计提的折旧), 贷:固定资产(原值) 第三个分录,是结转固定资产处置的损益
结转是自动结转的吧,我是用软件做账都,不要我写结转的分录吧
那个差额是什么啊,怎么算啊
你好,不是自动结转,是自己录入的分录 借:固定资产清理 (差额), 累计折旧 (计提的折旧), 贷:固定资产(原值) 固定资产清理的金额=原值—累计折旧
我没有折旧,是每个月都要折旧吗
你好,固定资产是从入账的次月开始,就需要按月计提折旧的