您好,同学。 相当于对方要抵扣56.6元的进项 那您开具的发票金额就应该是56.6/3%=1886.67,1886.67*1.03=1943.27发票含税金额要开到1943.27元。 如果对方现在不是要求要抵扣56.6,只是说少抵扣的3%29.13让您方承担,那您开票就是开具972.53元。相当于这部分钱少收,您方承担。

你好,老师,我需要给对方公司支付开票金额是1000元,要求对方公司提供我6%服务费发票,税额是56.60元,但是对方公司不能开6个点服务费发票,只能开3个点,我要保证我收到的税额是不能少的,那么对方公司这个发票怎么开?
老师你好,我们是旅行社,我们给对方开票用差额征税,比如A公司报团旅游,我们收了A公司团款10000元,在出团中发生了房费2000元,餐1000元,车费2000元,门票1000元,餐车门票均取得发票,但是房费是月结,也就是说我们拿到的房费发票金额是一个月的房费,假如取得的房费发票金额是5000,那我们要给A公司开票,该怎么算这个差额呢
计合同,甲方要求开专票6%的发票45000元,但是我公司只能开3%,我方提供的发票税率不足6%,差额部分我方承担,请问一下,这个差额部分怎么计算?我方应承担差额多少钱?45000元其中我司已经交了3%的税,现在甲方要扣除不足的税费。
由于我们是小规模人家让开6%的专票我们开不了,只能开3%的专票,比如20000/1.06=1132元,我们给对方合同金额20000减税费1132=18868元,按18868元结算,扣减的税费1132元能写在合同上嘛?写上有啥影响嘛?
老师好,咨询一下,就是我们是小规模纳税人最多只能开3个点的发票,但是业务员签的合同上写的要开6个点的专票,我们开不出来,现在对方要求退这个税额差价的钱,要怎么做账呀[捂脸]就是4万的合同,6个点的发票的话税费不是2264.15吗,现在对方要退1132.07给对方,请问走哪个科目?我不知道营业外支出对不对?
研发部门的付款申请书有好几个项目,在写的时候需要具体写那个项目吗?如果我直接写研发部门是否可以
上传审计报告附码时,报告的附表需要附码吗
如果今年红冲了去年的发票,需要在今年入账吗
老师您好,请问一下零售手机行业,国家做省补,销售价格11000,店铺与省里各承担百分之10,请问怎么做账?
小规模纳税人虚开了90万地板砖发票,需要补交多少增值税和所得税呢?没有成本发票
请问:支付电梯安全管理培训费,如何入账(末级科目)?
建设期间工程物资盘盈,分录借工程物资,贷在建工程,为什么是贷在建工程呢
老师好,钉钉打卡,半天应该打卡还是不打卡啊?不打卡的话,考勤统计?打卡的话,提示早退,是不是需要审批,像这种情况?今天半天,这种情况?
老师,以前年度还是小规模的时候收到了专票,现在是一般纳税人了,做了不抵扣勾选,请问转出进项税额的分录怎么入
4月份的营收,6月开票,那收入也做在4月的,一百多万发票,那我想问下对账单需要改回6月吗?还是直接按4月。后期查会不会要求补税之类的?