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您好,问一下,我公司是小规模纳税人,第一季度开的专用发票,有1%的也有3%的…那么我在报《增值税及附加税费申报表》时应该如何填写啊?

2023-04-16 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-16 09:49

你好,不含税的销售额在第一行和第二行里面填写, 然后开的1%,他有减免的2%,在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面填写。

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快账用户8180 追问 2023-04-16 10:30

您看这个减免报表里,本期发生额是应该写什么啊

您看这个减免报表里,本期发生额是应该写什么啊
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齐红老师 解答 2023-04-16 10:31

你好,1%专票不含税销售额乘以2%。

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你好,不含税的销售额在第一行和第二行里面填写, 然后开的1%,他有减免的2%,在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面填写。
2023-04-16
对的,是的,这个没有减免的。
2023-04-03
你好,计税依据填写的是206267码,应该填写的是6188,你的增值税才对。
2022-01-18
 你好;     你 全部是负数;  你没法写负数金额的; 去税务局大厅报   
2022-10-19
您好,请稍等,正在为您解答
2023-01-04
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