您好,同学,印花税不需要计提的
老师好,计提缴纳印花税的分录怎么做
老师,印花税计提,缴纳,分摊的分录分别怎么做?
老师,印花税计提、缴费、分摊分别怎么做分录?
#提问,老师缴纳的印花税怎么做分录呢?印花税不需要计提吧?
老师好,印花稅所得税的计提和缴纳的分录分别怎么做?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
直接是缴纳的 借:税金及附加 贷:银行存款
房产税金额较大可以做分摊吗
您好,同学,是可以做分摊的
老师、这个怎么做分录(计提缴纳分摊)
①计算应缴纳的房产税借:待摊费用贷:应交税金-应交房产税 ②实际以银行存款缴纳房产税时借:应交税金-应交房产税贷:银行存款
计提怎么做,老师
缴纳的房产税 借:预付账款 贷:应交税费-应交房产税 以银行存款方式缴纳房地产税时。 借:应交税费-应交房产税 贷:银行存款 逐月分摊时。 借:管理费用 贷款:预付账款
您好,同学,可以按照这个来
是用预付账款吗
您好,同学,房产税金额多大呢?
10万多点,老板让做分摊
就是今年一年的分摊吗?
按6个月分摊,
那您这样操作呢,以这个为准 计提房产税会计分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交房产税 上交时: 借:应交税费——应交房产税 贷:银行存款 分摊房产税 借:管理费用-房产税 贷:税金及附加
好的谢谢你
不客气,希望我的回答对您有所帮助,请您对我的回答做出评价,谢谢