你好,你所得税是几月份计提的?之前有没有计提过?比如说一二月份

老师您好,季报企业所得税,以第一季度为例,利润表填写1—3月三个月的本期金额合计数。资产负债表直接填写3月份的数据。那么在填写企业所得税的时候,主表预缴税款计算需要填写 营业收入 、营业成本、 利润总额、本年累计数。这个本年累计数是3月利润表的数据,还是三个月加起来的?
老师,三月计提所得税,左边是本年累计,右边是本月累计,右边利润总额也是整数,右边所得税费用那里要填吗?
老师,三月计提所得税,左边是本年累计,右边是本月累计,右边利润总额也是正数,右边所得税费用那里要填写吗?
老师,一月利润总额是负数,二月利润总额是正数,三月利润总额也是整数,我们是三月计提所得税,那二月的利润表本月累计也要填所得税费用那栏吗?
老师,我们是三月计提所得税,这个是三月的利润表,左边是本年累计,右边是本月累计,右边利润总额也是整数,右边所得税费用那里要填了,三月的报表本年累计和本月累计的所得税费用不一致(倒数第二行),是不是错了?一月利润是负,二月利润是正,三月利润也是正
请问老师年收入小于12万免汇算吗?
公司的车,拿去报废市场处置,残值要交增值税嘛
公司没有挂车辆,员工出差开自己的电车开的充电发票能报销吗
老师,请问租赁厂房,房东不开票,我们自己去税务局开票,能开吗,需要哪些资料
劳务用工要报个税吗?汇算清缴要填A105050表中的工资薪金支出吗?
请问老师,25年三、四季度的收入需要增加一些,增值税报表改完了,那我当期凭证是不是需要改了拆了从新装订?
你好老师,个体户交保险,现在和公司一样了是不,还是咋着
员工的个税是公司交的 现在汇算清缴要把这部分该员工交的个税在哪儿进行调增呢还是什么呢
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
老师你好电商的税务合规的事情,要对电商采购货品逐步提出要求,最低限的做法是什么,要明确
二月利润是正数,没有计提
我是不是应该二月计提?
你好,应该是按季度计提,你是按1到3月份累计盈利计提的吗?
是的,现在我按照季度计提的。我这个是三月利润表,本年累计和本月累计的所得税费用(倒数第二行)不一致是不是正常?
你好,不正常,所得税费用明细账,发截图过来看一下
第一季度三个月,一月利润是负的,不用计提所得税,二月利润是正数,没计提所得税,三月利润也是正数,三月最后一张凭证就是计提所得税,但是利润表所得税费用本年和本月不一致
你好,这样的话,你的报表应该有问题,看看取值公式
老师,是不是我搞错了?第一季度报表本期数就是1-3月的数?不是3月的数?
你好,是的,累计数是1到3月底的数,计提所得税的话,也是根据1到3月底的合计数计提
本期数也应该是1-3月得数对吗?报表是我手工做的。我填的是3月的数,不是1-3的数
你好,季度表的话,本月数是1到3月份的