你好,资产负债表看12月份的就可以了, 利润表本年累计填写一到12月份的 上一年的金额,你看下是2021年的数据吧,应该是2021年年累计的
报季报时,发现资产负债表打开就有一列年初余额,这数字既不是上季度的起初数,也不是年初数,我填写资产负债表时是按照系统自带出来的期初数填,还是按照我自己的资产负债表表上的年初数填写
老师你好,我现在报的这个季度报的话,我的资产表是照抄12月份的,但是我的利润表我用本年累计金额的12月减去9月份的本年累计金额就等于这个月的本月数填写,但是他这个系统出来的这个营业利润的话,系统出来的下面本月数也是这样子,但是本年累计呢,我是跟着照抄,
老师资产负债表税务局填报,上年年末余额是按照系统生成的填吗?还是按照自己做的财务报表填写上年年末余额,因为负债那边有个上年年末余额,电子税务局自己出来的数,跟我财务报表数不一样
我在填电子税务局的财务报表利润表的时候,我按照我做账导出来的利润表季报的数据填进去,如果我本年累计金额填对了,本期金额就和我做账里面的本期金额对不上呢,税务系统中只要填了本期金额,本年累计就自动算出来或填本年累计本期金额就自动算出来,和财务软件上的两个数据不能完全对应上怎么处理
这是江苏省统计局1月份前几天要求企业填报的,联网直报平台数据,这张表本期数是要填2022年1-12月的累计数吗?上年同期的数不应该是系统自动带出来吗?怎么没有数据呢?请熟悉江苏省企业的老师帮回答一下,外省的老师就不用回答了,谢谢!
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
好的,谢谢
不用客气,周末愉快
那如果我是2022年注册的话,2021年的数据是没有的
那我就把2022年10月1号到12月1号的这些资产表的数据搬到我这个2022年1月1~2022年的12月31,这里的资产表的数据这里照抄了
资产负债表的,你看12月份就可以 资产负债表他没有上年数据,他有一个期初期初余额,这里是2021年年末的,你上一年年末没有余额就是零。