你好,是需要从固定资产 调整到 工程施工,然后结转到 主营业务成本 的意思?

老师,请问下建筑公司,在21年3月买了几台设备,当时不知道是项目里用的,我放在公司的固定资产里了,也一直在提折旧,但是现在说是这个设备是用项目里的,怎么转出来?分录怎么做,折旧从21年4月提的
老师,请问下21年买的工程项目里用的设备,当时入固定资产了,也在计提折旧,现在项目甲方审计的让把这个设备放在项目成本里,分录应怎么调?
我司购入的固定资产当时都是用于建设,都记在“在建工程”科目,现在拿到了第一批建设补贴了,要从“在建工程”转入“固定资产”,请问1.怎么做分录2.计提折旧是从下月开始提第一个月,还是从固定资产购入的那天开始补提?
老师你好,关于研发费用固定资产折旧,我们本来是有3个仪器专门用于研发,所以每次计提折旧都是把这3个折旧入在研发费用--固定资产折旧里,现在审计要我提供工时分配表,我怎么做,现在做的还能把研发用的其它不是研发设备往里分配吗(当时做帐没有放进去)
老师,之前买的固定资产设备用于研发,计入了研发折旧,现在今年没有研发了,分录科目改为主营业务成本了,想问下,固资卡片里的折旧科目要变吗
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
是的,老师就是这个意思,但是21年入固定资产后就提折旧了,现在应该怎么调?
你好 先做调整分录是 借:工程施工,贷:固定资产 把计提的折旧冲销 借:累计折旧,贷:以前年度损益调整 然后补做成本结转 借:以前年度损益调整—主营业务成本 , 贷:工程施工
老师,请问下以前年度损益调整这个科目不用的话还能用哪个科目代替?
你好, 是用 利润分配—未分配利润 科目代替
老师,能这样不,之前提了折旧的就不管了,后期未提折旧的直接转工程施工可以不?
你好,是需要管的。 因为现在没有计入固定资产核算,那之前计提的折旧也就需要冲销的
哦,好的,老师,那直接可以吧以前年度损益调整科目直接换成利润分配-未分配利润就可以是不?
你好,是的,没有 以前年度损益调整 科目,是可以这样的