你好,借固定资产贷在建工程。从增加固定资产的四月折旧。

老师,我问一下,去年11月计入在建工程的办公家具(49500元),今年6月在建工程财务决算时把这办公家具剔出来了,应该直接入固定资产,想请问老师,这半年的折旧用不用补计提?直接从7月开始计提可不可以?
老师,请问下建筑公司,在21年3月买了几台设备,当时不知道是项目里用的,我放在公司的固定资产里了,也一直在提折旧,但是现在说是这个设备是用项目里的,怎么转出来?分录怎么做,折旧从21年4月提的
老师,请问我们厂现在还在建快完工了 ,现在机器已经调试成功还没生产,已付机器款已收到发票现在需要转入固定资产吗?下个月计提折旧还是等工厂验收完毕开始投产的时候转入固定资产计提折旧
我司购入的固定资产当时都是用于建设,都记在“在建工程”科目,现在拿到了第一批建设补贴了,要从“在建工程”转入“固定资产”,请问1.怎么做分录2.计提折旧是从下月开始提第一个月,还是从固定资产购入的那天开始补提?
老师你好,公司是制造类型,新建厂房期间,购买的生产用设备收到发票后计入在建工程,现在已经开始试生产,财务部门打算将设备从在建工程转入固定资产,请问财务记账时设备转固资需要哪些部门配合,提供什么资料
老师你好,请问一下A公司销售货物给C公司,C公司委托B公司付款给A公司,这种三方代付协议税务上是允许的么
老师,个人去税局代开蔬菜发票,如果蔬菜品类有七八十个的话,会有行次的限定吗?线下只能开纸质发票。
老师,汇算清缴漏记去年收入,方便问一下汇算清缴的资产负债表和利润表更正的哪个项目吗?利润表更改收入后,利润总额变了,资产负债表怎么改呢?要改未分配利润吗,还改哪一项呀 资产负债表不平
老师您好,我们公司准备在香港成立一家公司,有俩个方案,一是自然人(中国居民纳税人)股东出资成立,二是国内公司到香港成立。香港公司是家贸易公司,从国内进口货物,然后卖到全世界。我有三个问题: 1.国内出口公司把货物卖给香港公司,但是货物发到香港公司指定的欧美客户,我们国内出口公司为了合规退税,应如何操作? 2.香港公司都需要缴纳什么税? 3.是自然人在香港成立公司有优势还是公司成立香港公司有优势? 谢谢老师,我的问题有点麻烦,问了几个人,答案都不大一样
老师,小规模劳务公≤30万,是按季度报税,五月份开票13万,六月份又进帐30万,这个怎么报税,才能必免税。
老师好,固定资产一次性扣除政策,里面的投入使用时间如何界定?如果界定错了会不会有什么处罚?
我司是运输公司,与糖厂的运输合同注明2.石油公司给予我司油价的优惠政策由糖厂享有,我司需将此优惠返还给糖厂。以油卡的形式移交给唐厂。(油卡是我司办理的,最终收到的成品油发票也是我司的。)对于这种情况怎么写会计分录
个税入公司账没有发给个人,我司是一般纳税人,用小企业会计准则,这个也挂营业外收入吗?需要交增值税吗?会计分录怎么写?
请问银行流水去年账没有做进去,是今年补上去还是更正账本和年报
老师,CIF出口,收到运杂费分录怎么做?
是按什么时候入固定资产,从入的下次开始提。而不是从入在建工程的时间开始提
是看入固定资产时间的
是这样子吧
看账上结转固定资产的时间,次月开始折旧。