主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应收账款/1.01 应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
小规模纳税人季度销售额不超过30万免增值税,这个怎么做账务处理
小规模纳税人季度销售额超过9万,未满30万,其中专票6万,普票15万,什么纳税的时候要怎么申报?
请问老师,小规模纳税人季度收入未超过30万,求增值税的账务处理分录
请问小规模纳税人季度未超30万时,普票的销售收入怎么账务处理?
小规模纳税人季度未超30万时,开销售普票怎么账务处理呢?
老师,这个题我不明白,为什么要×2,怎么会是7个月呢 麻烦会的老师详细解答一下。 宋生老师,朴老师,家权老师,暖暖老师,小菲老师都不要接手我的问题
老师,请问如果注销时基本要查几年的帐?
中级题库里的题没有更新吗 还是24年的
老师,是直接筹资费用高还是间接筹资费用高?
老师,这个题我不明白,为什么要×2,怎么会是7个月呢
我对于这道题的答案,我是有疑问的。麻烦问一下,这道题它的答案到底正确还是不正确。 就他跟我以往理解的答案是有冲突的,然后我又找了书看了一下,总感觉不太对。所以我想问一下。
我对于这道题的答案,我是有疑问的。麻烦问一下老师,这道题它的答案到底正确还是不正确。 就他跟我以往理解的答案是有冲突的,然后我又找了书看了一下,总感觉不太对。所以我想问一下。
企业在哪里为员工代缴个人收λ所得税?
为什么学员在这里提问还要收费?
老师公司要开仓储服务费发票,租赁的仓库人家不开租赁费,公司是不是不能开出去
是借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费一增值税一销项税额
季末还要做一笔 借:应交税费一增值税一销项税额 营业外支出一减免税收益 老师,是这样吗?
季末还要做一笔 借:应交税费一增值税一销项税额 贷:营业外支出一减免税收益 老师,是这样吗?
小规模不使用应交税费一增值税一销项税额,直接就是应交税费-应交增值税