齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
贷:应交税费-所得税 借:利润分配-未分配利润
跨年度的
跨年就是那样做的哈,
老师,去年企业亏损,6月缴纳所得税的时候用于弥补了上年度的,所以未缴纳所得税,但6月是盈利的,也计提了所得税,但并未实际缴纳,这要怎么处理账务呢
老师,去年度计提了所得税,但未缴纳,这个怎么做分录
老师,去年年底计提了所得税,但是今年汇算清缴未缴纳所得税,计提的数一直挂在应交所得税那里,这个怎么做?
1月份缴纳去年的企业所得税,去年也并未计提,今年的分录计提和缴纳怎么做
请问下缴纳去年企业所得税怎么做分录。去年未做计提
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企业所得税汇算清缴分录怎么做
老师你好,一般纳税人签的3%的劳务合同,针对下游开票是开普票好还是也可以让开专票?
请问 员工报销的 送检样品的检测费 怎么做分录呢
老师好,请问公司买的绿植树和盆栽开票来记哪个科目
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老师我们是简易计税,建筑工程类开的专票能抵扣吗
老师好,麻烦问下现金流量表期初现金余额的本月金额里面是哪些数据
财务费用以前调增过,24年的时候冲了一笔,24年汇算的时候需要调减吗?
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跨年度的
跨年就是那样做的哈,