今年这部分可以抵扣增值税

税务专管员自查说2021年发票未认证 ,让今年把去年报表改成无票收入,今年7月份把进项全部认证,2022年认证2021年发票,可以抵减2021的无票收入销项税额吗?
去年进项税不合规,今年做进项税转出,可以用今年的其他进项票抵扣这部分税额吗
去年进项税不合规,今年做进项税转出,可以用今年的其他进项票抵扣这部分税额吗
一般纳税人 有无票收入 这部分无票收入的增值税的销项可以用专用发票的进项票抵扣不
老师,要是公司去年增值税申报表的收入和企业所得税的收入不一致,查出来是增值税申报表多了无票收入这一部分,那是不是要在汇算清缴的时候加上这部分无票收入?这部分无票收入在今年3月份做分录的话改怎么做?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
那是怎么做账呢
那这一部分进项已经做成无票收入了 不是应该这一部分的进项已经抵扣了无票收入了 现在就已经没有进项了
您好,同学,进项税不让留底就得做进项税额转出呢,就不让抵扣增值税了,刚才没听懂您的意思
那您的意思是现在这一部分是不能抵扣增值税了是吧
是的,不能抵扣增值税了