2022年认证2021年发票,不可以抵减2021的无票收入销项税额
一般纳税人2019年收到的专用发票当时没有认证抵扣进项税,当时以为不能抵扣进项税,全部金额入了费用科目,现在还可以认证抵扣吗?可以把去年入到费用科目的进项税做科目调整吗?
2021年11月小规模时一张专票进项价税合计50万直接入主营业务成本,2021年无收入,今年3月变一般人,需要认证11月专票,去年的帐怎么更改处理
税务专管员自查说2021年发票未认证,让今年把去年报表改成无税收入,今年7月份认证,2022年认证2021年发票,可以抵减2021的无税收入销项税额吗?
税务专管员自查说2021年发票未认证 ,让今年把去年报表改成无票收入,今年7月份把进项全部认证,2022年认证2021年发票,可以抵减2021的无票收入销项税额吗?
自查未开票收入600万,更正在2021年12月,销项可更正,进项至2022年7月才来认证,所以附加费用计税依据是采取更正当期销项税额吗?
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老师,一般纳税个体工商户经营所得二季度报税,系统自动是从2025年1月1日~6月30日,要改从2025年4月1日一6月30日?收入,成本,费用是填1-2季度累计总数,还是单独填二季度的数?
老师,个人5月去税局代开劳务发票给公司,公司这边代扣代缴个税,但是公司一直还没有支付劳务费给个人,个税申报是收到代开的当月申报,还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付,那要怎样申报呢,
老师,我们是小规模,2024年的房费计提的是10000,实际上是15000,因为我们一直没有付款,对方也没有给开票,今年5月才付的款,票也是今年五月才开的,现在账怎么调整呢,
小规模纳税人,未加入工会,没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
不懂这个题。选项C和选,选项D
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
税务专管员让把2021年纳税申报表改无税收入,税款先不缴纳,等7月份认证完2021年进项,不缴差额和缴纳滞纳金,他这说的,可行吗
补缴差额,打错字了
无票收入
税务专管员让把2021年纳税申报表改无票收入,税款先不缴纳,等7月份认证完2021年进项,补缴差额和缴纳滞纳金,他这说的,可行吗
哈哈,那就按那样做吧,可能要他要完成税收任务
那到底是能抵扣还是不能
如果不这样做说问题严重,偷税漏税
抵扣是不能的了,你问专管员的意思是叫你交税,你再确认一下