2022年认证2021年发票,不可以抵减2021的无票收入销项税额
一般纳税人2019年收到的专用发票当时没有认证抵扣进项税,当时以为不能抵扣进项税,全部金额入了费用科目,现在还可以认证抵扣吗?可以把去年入到费用科目的进项税做科目调整吗?
2021年11月小规模时一张专票进项价税合计50万直接入主营业务成本,2021年无收入,今年3月变一般人,需要认证11月专票,去年的帐怎么更改处理
税务专管员自查说2021年发票未认证,让今年把去年报表改成无税收入,今年7月份认证,2022年认证2021年发票,可以抵减2021的无税收入销项税额吗?
税务专管员自查说2021年发票未认证 ,让今年把去年报表改成无票收入,今年7月份把进项全部认证,2022年认证2021年发票,可以抵减2021的无票收入销项税额吗?
自查未开票收入600万,更正在2021年12月,销项可更正,进项至2022年7月才来认证,所以附加费用计税依据是采取更正当期销项税额吗?
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
税务专管员让把2021年纳税申报表改无税收入,税款先不缴纳,等7月份认证完2021年进项,不缴差额和缴纳滞纳金,他这说的,可行吗
补缴差额,打错字了
无票收入
税务专管员让把2021年纳税申报表改无票收入,税款先不缴纳,等7月份认证完2021年进项,补缴差额和缴纳滞纳金,他这说的,可行吗
哈哈,那就按那样做吧,可能要他要完成税收任务
那到底是能抵扣还是不能
如果不这样做说问题严重,偷税漏税
抵扣是不能的了,你问专管员的意思是叫你交税,你再确认一下