您好,同学,4月份红冲要等到下个季度在报税的
老师,请问我上个季度2月份在税局代开了10000元的专票,3月份又代开了10万元专票,一万元的专票当月作废了,10万的5月份冲红作废,税局叫我修改上个季度增值税申报表,我应该怎么填?
老师:一般纳税人,1月份冲红去年的专票10万元,又重新开了10万元的发票,我该咋做分录
老师,个体工商户,1季度开了70万的发票,然后今天4月份又红冲了3月份的10万元发票,请问这红冲的10万元怎么报税呀
个体工商户23年1-3月增值税发票普票开了39万,可以在23年6月份红冲1-3份开具的10万发票吗,有税务风险吗
老师好,10月份开了10万1%的专票,20万3%的专票。11月把1%的发票红冲,重新开了一张9万1%的,请问一下这个月增值税怎么报呢?
就是这个季度的还是要正常报税,红冲的要到下个月了,是吧,谢谢老师
是的,同学,您的理解是正确的,是对1-3月份季报的