到月末需要结转待转税额,因为发票还没到
老师下午好,请问,本单位这月没有收入,有进项税成本票4张,我想计入待认证进项税额,请问年底待认证进项税需要结转吗?如结转转到哪里?
老师您好,从暂估应付款转到确认应付账款,进项税额是从待确认进项税额转到待认证进项税额吗?
老师您好,收到进项票不想马上认证掉,但如果要本月入账的话,进项税额就挂在应交税费——待认证进项税,那商品入库需要做暂估,等转出待认证进项税后再冲暂估还是说可以直接入库不需要暂估
老师好!请问暂估入库的进项税额,到月末需要结转待认证税额吗?
老师,待认证进项税有余额,年末需要结转吗?
预付账款的账龄是去备注它的借方还是贷方?
请问老师,我想问一下建筑服务*劳务和劳务服务*劳务费的区别
工资薪金如何扣除应该缴纳的个税
公司给员工买的商业保险怎么做账
老师我在登录电子税务局时这个税费优惠政策红利账单显示在我的待办里,显示未办理让办理,这是什么意思
工程项目发票,建筑服务*建筑服务,这样可以吗,一般都是工程服务,需要换票吗
公司用公户支付员工工资,需要去银行开通代发工资这个业务吗?
老师,这题销售自己使用过的固定资产,2014年应该没抵扣过,为什么不能简易计税,15.6/1.03*0.02
老师你好,第一张是我们国外签订的合同,有很多型号。第二张是集装箱的数据。第三张是报关单,报关单型号只写了一写了一个,麻烦老师看看有没有问题呢
老师您好,科目明细,面条馒头分类到哪个明细科目啊
老师,结转待转税额的分录怎么写?
借:进项税 贷:待转税额
进项税本来就在借方啊,
关键是你先计入的是待转税额
老师,您的意思我暂估入库的时候,应交税费那,就应该记待转税额是吗?那我之前都是记的进项税额,也没有结转,就那么挂着呢,怎么处理呢
那就直接不用处理就是了
不处理的话,财务报表上应交税费那里挂着一大笔负数,会不会引起税务的主意?
你以后要抵扣的哈