借固定资产清理17万, 累计折旧1万, 贷固定资产18万, 借银行存款18万, 贷固定资产清理18万/1.01 应交税费应交增值税18万/1.01*1%
1.某企业盘盈一项固定资产重置成本为10万元,按10%提取盈余公积。试作盘盈固定资产的分录以及批准处理以后的会计分录。2.某企业盘亏一台设备,账面原值10万,已提折旧4万,报经批准按规定处理,作相关分录3.某企业报废一台设备,原值20万,已提折旧4万,已提固定资产减值准备6万,处置残料价值收回现金500元,试作处置相关分录(清理及结转损益)。4.某企业出售一台设备,原值50万,已提折旧20万,收回出售价款35万,增值税税款4.55万,支付清理费1万,试作处置的相关分录(清理及结转损益)
1.某企业盘盈一项固定资产重置成本为10万元,按10%提取盈余公积。试作盘盈固定资产的分录以及批准处理以后的会计分录。2.某企业盘亏一台设备,账面原值10万,己提折1日4万,报经批准按规定处理,作相关分录3.某企业报废一台设备,原值20万,已提折1日4万,已提固定资产减值准备6万,处置残料价值收回现金500元,试作处置相关分录(清理及结转损益4.某企业出售一台设备,原值50万,已提折旧20万,收回出售价款35万,增值税税款4.55万,支付清理费1万,试作处置的相关分录(清理及结转损益)
老师,请问下固定资产出售 后,在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值,本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额,累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧,是这样填么,如果不是应该怎么填写?如:固定资产原值100万,上年累计折旧35万,出售固定资产20万(已累计折旧10万),本年计提折旧10万(含出售固定资产计提一个月的金额),那我在原值填80,今年折旧10,累计折旧35?
某公司出售专用设备一台,取得价款30万元,不考虑增值税,发生清理费用5万元,不考虑增值税,该设备的账面原值为100万。计提折旧60万元。计提固定资产减值准备18万元,不考虑其他因素,写出出售该设备的会计分录。
某公司出售专用设备一台,取得价款30万元(不考虑增值税),发生清理费用5万元(不考虑增值税),该设备的原值32万元,已提折旧10万元。不考虑其他因素。要求:进行以下核算,写出会计分录。(1)将固定资产转入清理;(2)出售时(3)支付清理费用时;4)结转毁损固定资产净损益。
老师您好,客户用银行汇票付货款给我们,我们又将这张汇票背书给我们的供应商,如何进行会计处理?
酒店装修,清理垃圾费10万元,记入什么科目?
往来大、资产大、实收资本实缴情况,影响股权变更吗?影向税吗?
一般纳税人酒店,小企业会计准则,筹备期,酒店是租的,发生的电梯检测费计入哪个科目
第十一栏不理解。为什么?预收账款和存货居高不下,可能少计收入?为什么会理解为少计收入。
你好,工资和社保的计提缴纳 一家公司,工资应发10,个人承担社保-医保、养老、工伤。一起是1,单位承担2。 借:管理费用-工资 10 贷:应付职工薪酬-工资10 借:管理-社保2 贷:应付职工薪酬-社保2 缴纳社保的时候 借:应付职工薪酬-社保2 其他应收款-个人承担社保1 贷:银行存款3 有个问题是,每个月企业缴的社保只是其中的一项。比如:7月可以缴的是3月份的医保。他们那边不给完税证明看不出来缴的什么。导致其他应收款这边不知道应该扣员工多少。可以在缴纳的时候。全部 借:应付职工-社保3 贷:银行存款3 到年底一次性 借:其他应收款-个人承担社保1 贷:应付职工-社保1
董老师 在线吗?有问题想咨询~
老师发一下7月季报的流程
老师,本公司是小规模纳税人,干餐饮的,申报增值税时发现开了一张专票出去,该怎么办呢
手机上能不能使用软件账套操作
借固定资产清理贷、营业外收入18/1.01-7
老师最后这个分录是借:固定资产清理18/1.01 贷:营业外收入18/1.01吗
你好,不是的,这个是固定资产清理的余额上面的借方和贷方的差异。
就是18/1.01-17对吧 我看上面写了7
对的,是的,是这么做的。
老师我在申报季度增值税的时候收入算的是固定资产清理18/1.01这个数字吗
对的,是的,是这么做的。
老师 这个固定资产怎么原价卖了还亏那么多啊 将近亏了17万 营业外收入还不及买回来的零头
好,你有处置收益,你从哪里看出你亏了?
就是买来成本18万 我18万卖出去 营业外收入才8200多 还要交1700多的税
小规模季度销售额30万以内普通发票不需要缴纳增值税的。
我们季度都超过的
超过了的话就需要正常交的。