你好; 你填写的金额与你开票金额不一致; 你检查下开票金额和你写的金额是否有差异; 去改下

老师,这个负数 我看不明白是什么意思?刚接的一般纳税人 物业公司的帐,这是6月份的申报表,到这里,我就看不明白了为什么又要交税,又是负数?不是说负数表示多交了吗前面的销项和进项 还能够看懂
老师您好,我在7月份开具了一张10万元的红字发票,这个月报税一直提示这个,我看了提示的风险,我们公司没有即征即退金额,所以是0,但是因为开具了红字发票所以是负数,0就应该大于负数啊,我觉得没有错误啊,老师您看看我是哪里错了,谢谢!
老师,帮我看看,这个申报提示这个是什么意思呀,我找不到原因,我上传了一张主表和全申报的提示还有我们开票的明细,帮我看看问题在哪里,谢谢了
老师好,想请教个问题,我是第一次申报企业所得税汇算清缴,这个表有点看不明白,我调增了一万多块钱的业务招待费,显示是要交税,但公司是2021年成立的,享受地方性补贴,我申报的时候叫我交税223.72元,要打印申报表出来又显示已申报无需缴纳,这是什么意思,麻烦老师帮解疑一下,谢谢。
老师,帮忙看下,我们是小规模,这个月开了20万的专票,是3%的税率的,要外地预交的话,我在跨区域申报,那里显示的是1%预交1%,但是我一缴费的时候出现这个界面,你帮忙看一下,他这个是什么意思啊?是不是我还没超过30万,就不用外地预交呢?但是我开的是专票呀
老师小规模纳税人劳务公司给建筑公司开了27万3个点的专票!!!那劳务公司后面增值税是按多少交给税务局?
普票超过10/30万的话,3%可以按1%交?然后专票的话,就按实际开的点交是吗?
老师好,请问餐饮企业购买的筷子,纸巾、餐盒,牙签计入什么会计科目?
老师,我们是一般纳税人,从小规模纳税人取得3%的水果专票,能按9%的进项计算抵扣吗
请董老师解答,请问老师,第一小问,答案的解析,800*系数,得到的应该是2017年12月31日的吧,应该整体在往前折一期啊
请问出口退税时3856.7但申报后金额是3856.6请问分录借其他应收款-出口退税直接写3856.6呢还是6856.7元?几分钱可以冲管理费用吗?
老师,地产有一整栋烂尾楼,是毛呸房。我司装修这栋楼,整栋楼大概1000套房子,大概每套装修费是5万,估计装修下来5千万左右,装修完后我司进行康养业务。这边是海边空气好环境好!让会员过来住。以此进行营业! 请问这5000万的装修费我如何入账?
请问老师,单位支付给员工的解除劳动合同的补偿,需要放到个税申报的免税收入里面一并申报个税么?谢谢
请问老师,单位发放的,托儿补贴,是要放到个税申报表的免税收入里申报么?
知道,这样做违规,但是如果是医生的朋友领取这部分费用呢,而且公司行政部制作了课程表等辅助资料,
填写主表这个不是我填的,是一开始跳出这样窗口我点确定,自动填写进去的,我红冲了一张去年的发票,12000,然后开了张三千多,相差八千多也就是在免税那里,这个451798.55跟我开票相差就是这八千多
你好;去核对下金额 ; 检查你 开票的金额 和你红冲后抵减的金额 在本期是否有金额差异; 你本期1季度有红冲往年的发票吗
是呀,第一季度红冲的,我把我打电话咨询他们让我把附列二删除了可以全申报了,但导入失败,提示这个
你好;你去大厅报 ;这个应该是你地方系统设置了 ;负数申报这样对比不了
现在又提示这个
你好 你去看看 免税的金额和你 这个栏次的 *3%计算出来 不对; 正常不应该大于的
我现在按系统提示点确认提交提交,每个表都直接提交没有改动任何数据点全申报,提示这个
就这个,自动填进去的
你好; 你系统的金额不对; 去核对下 ; 正常应该是一致的
这个是我开票的信息呀,不含税合计在左下角了,我搞不懂这个要怎么改
你好; 那就是说你的 有红冲业务 ; 所以你系统识别不了 ; 你系统对比不了; 你去大厅报数据; 你先系统没法识别哈
那识别不了怎么这个有负八千多出来呢,这个都对的,主表要怎么填呀
你好 ; 识别不了; 你系统出来不了负数; 就没法系统直接报; 你只能去税务局大厅报 (找下专管员处理下 )
那这个按我开票这个数据这个主表我该怎么填写呢,红色字体是这个季度的
你好; 用总的开票不含税金额 -你红冲的金额 来写你的 申报数据金额
那减去红冲的话是不是填这个443084.46,红冲是影响当季度的这样对吗
你好; 是的 ;比如你23年1季度红冲的; 要影响1季度的销售金额的