你好; 你填写的金额与你开票金额不一致; 你检查下开票金额和你写的金额是否有差异; 去改下

老师您好,请教一个问题,我在申报期申报了12月份的个人所得税,显示成功了的,后来申报期结束我查询的时候发现看到不12月的申报表,打电话问税务局结果说可能由于系统和网络原因没有申报上,说不管啥原因只能到专管员那里去弄整改责领书然后补报。我想请问的是我能不能在2023年2月申报1月个税的申报期补报2022年12月的?还是必须去找专管员?我在网上看到个税系统可以在申报期补报其他月份的,也不知道是不是真的,麻烦解惑,谢谢。
老师,帮我看看,这个申报提示这个是什么意思呀,我找不到原因,我上传了一张主表和全申报的提示还有我们开票的明细,帮我看看问题在哪里,谢谢了
老师,我在专票抵扣里面看到有一个公司跟我们开了一百多万的发票,老板和采购的都不认识这个供货商,然后我在发票抵扣平台上面看了一个发票的状态,是销方未缴税,已申报,这个是什么意思。
老师好,想请教个问题,我是第一次申报企业所得税汇算清缴,这个表有点看不明白,我调增了一万多块钱的业务招待费,显示是要交税,但公司是2021年成立的,享受地方性补贴,我申报的时候叫我交税223.72元,要打印申报表出来又显示已申报无需缴纳,这是什么意思,麻烦老师帮解疑一下,谢谢。
老师请问一下,我单位是免税企业,我在填写增值税减免税申报明细表的时候我应该选择那个代码,对应的文件,或者我在哪里去看本企业减免税的性质谢谢 我们公司开票出来是免税,但是我看税种核定是9%,请老师详细一点告知谢谢,我现在需要申报但不知道这个增值税减免税申报明细表怎么填谢谢
固定资产机器维修购买的丝杆,放在哪个科目呢?金额是5000元
销售部门发生的银行手续费若手续费与销售活动直接相关且符合特定条件(如为取得销售合同发生的增量成本且预期能够收回),可能计入“销售费用”或“合同取得成本”科目,但一般情况下,销售部门的银行手续费计入财务费用。老师 括号里面是什么意思吗 跟合同
老师我们给对方打487500元对方扣除8个点给我们应该退回多少钱
老师,能提供一份最新个人所得税率表,适用于工资薪金的标准
老师,请问从个人那里买的沙子水泥,几百元用零星小额业务收款凭证可以吗
老师好,数电发票已经勾选认证了,但是最后面的统计确认还没点 这种情况 对方可以直接红冲发票吗 还是也要发红字申请单的
老师,刚刚到换的营业执照法人,还需要年度工商年检不?
老师,2025年12月账上暂估了成本,2026年3月份成本发票开回来了,那2025年12月暂估成本的分录后面要放材料入库单、3月发票的复印件、合同,对不?那2026年3月的发票做的分录后面还附材料入库单吗?
2025年12月30日申报通过公司,工商年报要申报么,第一次申报工商年报要用法人名字注册么
老师,我们是中央空调销售,安装,现在发票该怎么开,都是13%吗
填写主表这个不是我填的,是一开始跳出这样窗口我点确定,自动填写进去的,我红冲了一张去年的发票,12000,然后开了张三千多,相差八千多也就是在免税那里,这个451798.55跟我开票相差就是这八千多
你好;去核对下金额 ; 检查你 开票的金额 和你红冲后抵减的金额 在本期是否有金额差异; 你本期1季度有红冲往年的发票吗
是呀,第一季度红冲的,我把我打电话咨询他们让我把附列二删除了可以全申报了,但导入失败,提示这个
你好;你去大厅报 ;这个应该是你地方系统设置了 ;负数申报这样对比不了
现在又提示这个
你好 你去看看 免税的金额和你 这个栏次的 *3%计算出来 不对; 正常不应该大于的
我现在按系统提示点确认提交提交,每个表都直接提交没有改动任何数据点全申报,提示这个
就这个,自动填进去的
你好; 你系统的金额不对; 去核对下 ; 正常应该是一致的
这个是我开票的信息呀,不含税合计在左下角了,我搞不懂这个要怎么改
你好; 那就是说你的 有红冲业务 ; 所以你系统识别不了 ; 你系统对比不了; 你去大厅报数据; 你先系统没法识别哈
那识别不了怎么这个有负八千多出来呢,这个都对的,主表要怎么填呀
你好 ; 识别不了; 你系统出来不了负数; 就没法系统直接报; 你只能去税务局大厅报 (找下专管员处理下 )
那这个按我开票这个数据这个主表我该怎么填写呢,红色字体是这个季度的
你好; 用总的开票不含税金额 -你红冲的金额 来写你的 申报数据金额
那减去红冲的话是不是填这个443084.46,红冲是影响当季度的这样对吗
你好; 是的 ;比如你23年1季度红冲的; 要影响1季度的销售金额的