你好; 你填写的金额与你开票金额不一致; 你检查下开票金额和你写的金额是否有差异; 去改下
老师,这个负数 我看不明白是什么意思?刚接的一般纳税人 物业公司的帐,这是6月份的申报表,到这里,我就看不明白了为什么又要交税,又是负数?不是说负数表示多交了吗前面的销项和进项 还能够看懂
老师您好,我在7月份开具了一张10万元的红字发票,这个月报税一直提示这个,我看了提示的风险,我们公司没有即征即退金额,所以是0,但是因为开具了红字发票所以是负数,0就应该大于负数啊,我觉得没有错误啊,老师您看看我是哪里错了,谢谢!
老师,帮我看看,这个申报提示这个是什么意思呀,我找不到原因,我上传了一张主表和全申报的提示还有我们开票的明细,帮我看看问题在哪里,谢谢了
老师好,想请教个问题,我是第一次申报企业所得税汇算清缴,这个表有点看不明白,我调增了一万多块钱的业务招待费,显示是要交税,但公司是2021年成立的,享受地方性补贴,我申报的时候叫我交税223.72元,要打印申报表出来又显示已申报无需缴纳,这是什么意思,麻烦老师帮解疑一下,谢谢。
老师,帮忙看下,我们是小规模,这个月开了20万的专票,是3%的税率的,要外地预交的话,我在跨区域申报,那里显示的是1%预交1%,但是我一缴费的时候出现这个界面,你帮忙看一下,他这个是什么意思啊?是不是我还没超过30万,就不用外地预交呢?但是我开的是专票呀
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
填写主表这个不是我填的,是一开始跳出这样窗口我点确定,自动填写进去的,我红冲了一张去年的发票,12000,然后开了张三千多,相差八千多也就是在免税那里,这个451798.55跟我开票相差就是这八千多
你好;去核对下金额 ; 检查你 开票的金额 和你红冲后抵减的金额 在本期是否有金额差异; 你本期1季度有红冲往年的发票吗
是呀,第一季度红冲的,我把我打电话咨询他们让我把附列二删除了可以全申报了,但导入失败,提示这个
你好;你去大厅报 ;这个应该是你地方系统设置了 ;负数申报这样对比不了
现在又提示这个
你好 你去看看 免税的金额和你 这个栏次的 *3%计算出来 不对; 正常不应该大于的
我现在按系统提示点确认提交提交,每个表都直接提交没有改动任何数据点全申报,提示这个
就这个,自动填进去的
你好; 你系统的金额不对; 去核对下 ; 正常应该是一致的
这个是我开票的信息呀,不含税合计在左下角了,我搞不懂这个要怎么改
你好; 那就是说你的 有红冲业务 ; 所以你系统识别不了 ; 你系统对比不了; 你去大厅报数据; 你先系统没法识别哈
那识别不了怎么这个有负八千多出来呢,这个都对的,主表要怎么填呀
你好 ; 识别不了; 你系统出来不了负数; 就没法系统直接报; 你只能去税务局大厅报 (找下专管员处理下 )
那这个按我开票这个数据这个主表我该怎么填写呢,红色字体是这个季度的
你好; 用总的开票不含税金额 -你红冲的金额 来写你的 申报数据金额
那减去红冲的话是不是填这个443084.46,红冲是影响当季度的这样对吗
你好; 是的 ;比如你23年1季度红冲的; 要影响1季度的销售金额的