你好,这个很难合并的,除非你们公司基本上全部都有发票,或者说愿意交税

公司之前请过三个会计,有一个内账会计,给老板做过一段时间的账,还有一个外账会计在报税。现在内账走了,空巢期了一个月,应聘我的时候发现公司有一个月没有用软件做账只记了流水,现在如果要用软件怎么弄?新手不懂
老师好!我们现在是年中建账,公司成立三年了,外账是包给代理记账公司做的,内账自己做手工,然后现在是想做一套账,不设置内外账了,请问这个期初数要怎么取?是取内账的还是外账的?
您好!我是出纳岗,我想问一下如果单位两本账,分内外账,之前的会计都是让把外账的原始凭证复印放到内账,然后还有一些内账的单证,加一起组成内账凭证,但是新来的会计告诉我以后外账的不用复印了,说这样是重复记账了,内账就只是单纯的内账票据了,我现在有点懵了
老师你好,请问一下,公司帐给外账公司做了,是外账的当办税员还是内账做办税员,因为我是刚接手做内账,然后外账把我添加成办税员了,然后外账上挂的存货有几千万,实际只有几百万存货,现在老板是想要把这个公司注销了,挂了我当办税员这样会有风险吗
单位之前找到记账公司做的外账,有一个会计单独做内账,做了一年以后,老板看外账记得比较乱,于是不记外账了,把外账拿回单位了,现在要把内外账合在一起,只做一套真实的账,请问这个怎么合呢?
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师您好,是需要把这一两年的账全部重新做吗?
建议你之前的就不用了,现在慢慢合并吧,不要那么急。
老师,那我按照外账的继续往后记吗?还是按内账的记?内账金额真实
你好,你先自己算一算,你按内账的话,一个月要交多少税?