你好,这是支付给个人的吗?

老师 您好 想问下 我们单位外聘临时项目测试技术人员 他们发生的交通费(包括飞机火车票打车票),快递费、技术培训费、核酸检测费,像这样的费用,在做账的时候 ,放到业务招待费里,都是有相关发票的,这些费用是我们自己员工代付的 做账的时候,计入研发支出-业务招待费里 这样合理么 还需要单独报个税么 按着劳务费那样报个税(因为这个费用报销,外部技术人员 是没有涉及收入一说的)
老师 您好 想问下 我们单位外聘临时项目测试技术人员 他们发生的交通费(包括飞机火车票打车票),快递费、技术培训费、核酸检测费,像这样的费用,在做账的时候 ,放到业务招待费里,都是有相关发票的,这些费用是我们自己员工代付的 做账的时候,计入研发支出-业务招待费里 还需要单独报个税么 按着劳务费那样报个税(因为这个费用报销,外部技术人员 是没有涉及收入的)
老师请问一下,机动车检测站中间人的回扣应该怎样支付,报税怎样报,会计什么科目入账
老师,我们是一般纳税人,专门提供做光伏电站安装的,请问一下产生的推广服务费计入哪个会计科目的二级明细?老师你说计入销售费用~业务宣传,年报需要调增吗?怎么设置二级科目避免年报时调增产生所得税?老师,能不能直接计入销售费用~推广费,这样是不是年报时不用调增
审计完后,审计老师做了4个调整。使得自己的报表和审计的报表不一样。1.对科目进行了重分类,2.应交税金-个人所得税转到了营业外支出,3.折旧他测试的和我的不一样,转回了部分折旧,多转的是5年前的。他折旧转回在当年。最后由于个税与折旧,利润表的净利润不一样。这样的情况,我应该怎么操作。做什么分录
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
是的,是支付个人的,他给我介绍客户,我给他回扣
你好,那他在其他的公司有工资吗?如果有的话,你可以给他申报工资个税。
没有的,我申报了个税是不是需要帮他代扣
你好,没有其他的工资,也没有社保吗?如果是的话,按照劳务报酬来,需要对方给你开发票才可以抵扣所得税。
没有其他的工资,自己买的社保,这种情况是不是就需要他到税务局代开发票给我
你好是的,需要这么做。
报税怎样报,入什么科目
借销售费用、劳务费, 贷银行存款 应交税费个税 在自然人电子税务局里面有一个综合所得劳务报酬里面。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师我在请问一下,个人独资企业交了生产经营所得税,这个是不是也可以记入成本呢
不可以的,做所得税费用里面。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。