你好 原来错的可以更正申报 再做 汇算
2022年第三季度申报企业所得税的收入报错了,23年汇算清缴需要调整吗
#提问#2022年企业所得税汇算清缴已经申报了,需要退税款,汇算清缴结算多缴退抵申请怎么填写?
做2022年所得税汇算清缴时发现2022年成本多结转了,导致汇算清缴时成负的了,怎么调整??季报和年报的报表已经申报了??
2022年多计提了费用,2023年4月做了以前年度损益调整,现在2023年5月做2022年汇算清缴,汇算清缴需要调增吗?还有一笔应做成本的,做了费用,也在2023年4月份做了以前年度损益调整。请问这笔费用汇算清缴怎么调?如果要调,2022年12月财务报表要调吗
老师,今年3月,我们对2022年及以前年的账做了大的调整,我们是商贸公司,主要调整的是暂估金额,以前暂估不实的都重新按发票金额做了暂估,并且调整了成本,,这样导致2022年4季度已经报给税局的季报表和改过后的报表不一致了。。。请问下,我汇算清缴时怎么办??报年报怎么报?
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
银行承兑汇票到期了会自动扣款的吗?
朴老师回答一下这个问题
不是上市公司 用会计准则 租金怎么做账
这个代表什么意思?老师
请问一下老师这个题应该选哪个,答案为什么选择B
3月末暂估60万水电费,4月到票20万,后续会再来票,本月能直接冲60万,也不在暂估吗?怎么处理比较合适,而且暂估约多暂估10万
账务上怎么处理??
_把多记的成本红冲了。借应付账款等待以前年度损益调整。借方科目就是原来的贷方科目。
我们一般都是预付工程款,然后再冲成本??
我们预付工程款的时候是 借:预付账款 贷:银行存款 转成本时做 借:主营业务成本 贷:预付账款 我现在该怎么做
你好你现在说这个预付款不是你们预收的工程款吗?
预收了甲方的钱。然后再预付给施工队,因为工人都是天工,必须每天结
你好 预收 款收入才冲的 预收