你好,企业负担的那个不包含在2360里面。

老师 您好 我现在计提10月得工资 公积金 社保 这样做分录正确嘛 借:管理费用-工资3600 管理费用-社保(单位缴纳部分)586.11 管理费用-公积金(单位缴纳部分)180 贷:应付职工薪酬-工资 3600 应付职工薪酬-社会保险费586.11 应付职工薪酬-公积金 180
1.计提工资: 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-职工工资 2.计提社保/公积金(单位部分) 借:管理费用-社保(单位部分) 管理费用-公积金(单位部分) 贷:应付职工薪酬-社保(单位部分) 应付职工薪酬-公积金(单位部分) 3.发工资: 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:银行存款 其他应付款-社保(个人部分) 其他应付款-公积金(个人部分) 4.缴纳社保公积金: 借:应付职工薪酬-社保(单位部分) 应付职工薪酬-公积金(单位部分) 其他应付款-社保(个人部分) 其他应付款-公积金(个人部分) 贷:银行存款 老师给我看下计提社保,工资,发放和缴纳社保,的分录对不对?谢谢
老师好,请问我计提发放工资和社保、公积金的分录能不能这样写啊 计提工资、社保公积金个人部分: 借:管理费用/销售费用-职工工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:其他应付款-社保个人部分 -公积金个人部分 应交税费-应交个人所得税 计提单位部分: 借:管理费用-社保单位部分 -公积金单位部分 贷:应付职工薪酬-社保单位部分 -公积金单位部分 实际发放工资、缴纳社保公积金: 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:银行存款 借:应付职工薪酬-社保单位部分 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-公积金单位部分 其他应付款-公积金个人部分 贷:银行存款
老师 ,社保个人部分公司承担了,借记管理费用-福利费,贷记应付职工薪酬-社保费,这里社保费不标注单位部分还是个人部分了可以不,平时计提这个社保费就是单位部分的,这里贷方包括了单位个个人,就不区分了可以不老师
老师你好,深圳地区社保 缴费基数2360,单位部分441.79,个人部分221.81, 不太会做分录, 借:管理费用-社保费 441.79 贷:应付职工薪酬 441.79(这个金额包含在2360的工资里面吗?)
我们给政府做文化墙这种内容是廉洁坚持以人民为中心的文化墙,可以写广告代理服务文化墙制作服务费吗,如果不可以的话是为什么呢
老师,公司用的是金蝶迷你版财务软件,发现财务报表显示研究费用,税务报表是研发费用,公司本身没有涉及到这类,是软件科目出现错误了吗,需要更正财务软件科目为研发费用吗?
老师,人家这个24年的,我直接冲销,然后25年10月份做一个正确的分录,你看这个这样操作了吗,人家就是没有计提,直接缴纳了,
老师,我们的注册资本是5800万,是小型企业还是微型企业
老师好,请问生物防火隔离带维护项目,请问开具发票项目名称要怎样填写(原有生物防火林带4.19公里,宽度30米,生物防火林带内进行除草、除灌、补植、追肥等,割除的剩余物在防火带内采用平铺的方式进行处理)
老师,在填写中华人民共和国企业清算所得申报表时的第10行,弥补以前年度亏损,这个数据是不是只包括了以前年度,不包括清算当年,比如我是2025年清算的。那这个可弥补的数据只到了2024年。不包括当年2025年的亏损额度。
企业有个工伤赔偿15万,没有给他买社保,人已离职没有报过个人所得税,对于这比赔偿款会对公支付给他个人,后面这个会计分录要怎么做?
我进项10000元的发票,得到13个点就是1300的税额,然后我卖出去20000,我得交13个点的税额2600,抵掉我的1300的税额,我得再找1300的进项税额吗
老师,我们先成立一个管理咨询公司,用管理咨询公司的名义投资成立一个实际干业务的公司,这样满了十二个月分红给管理咨询公司是不是免税
老师,跟个人租赁拖拉机带司机,是可以去税务带来*建筑服务*工程服务的发票的是吗?
个人的那一个221.81的才包含。
老师我这个分录做得对不对? 我个税申报金额是2360,是不是也不对了!
你好,你的应发工资是多少的?实际发到手的是多少?
额 老师这个是我注册的一个公司 账上还没发过工资,所以现在搞不清这个单位社保部分是否包含 在申报工资里面
不包含在工资里面单独做的。
计提的时候分录 借 :管理费用-社保费 441.79 贷 :应付职工薪酬-社保 441.79 扣款的时候 借:应付职工薪酬-社保 441.79 其他应收款-社保(员工部分)221.81 贷:存款 663.6 这样做分录 对不对
对的,是的,是这么做的。
谢谢老师~
不用客气,工作愉快。