您好 以自己单位发生的业务为主体 收到押金 资产增加 负债增加 借 库存现金 贷 其他应付款 退还押金 资产减少 负债减少 借 其他应付款 贷 库存现金
贷款的1.35个亿,但其实我是给就是给对方的话,我平时付的利息的话是12.66那就是因为我之前没有碰到过这样的事情吗,他不是说那个企业所得税是可以那个就是免就是扣除的吗,那因为现在我们的话都是按四左右来扣除的。然后,其实我支付的时候我是按12.66来支付的吗,因为我也查过那个就是税法书上说的就是他不是是可以就是按同期同类的那个金融机构吗,他的那个金融机构它的界定也是在就是那个有有金融资质的那个什么放贷公司财务公司,他都算那我当时的时候我都打过电话去他们的公司,他们其实他们的利率都在12点几集左右,那他其实我觉得税法上他是应该承认的就是说我不知道我这个做扣除的时候就是我在做企业所得税的时候,我是按多少来扣除会比较好一点。另外就是实操我怎么操作怎么调增
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
老师,那个客户,他对公户有钱,他现在想从对公后面提100万出来,拿去买房子,然后他提这100万,是以股东借款的方式提的,提到个人名下,然后,他打算这100万分一年或者是两年的时间,每个月都还一点钱进去,如果分一年的话,他每个月就存个十几万,这样子存进去。我就想了解一下,这一一百万的金额是不是可以的,因为我听有部分财务说只能搞50万。这是第一个问题,第二个问题我才想确认一下,提100万的话,他是要开支票的方式去银行拿吗?还是说他直接去银行柜台操作,直接转100万出来,在银行柜台那里就直接,转的时候备注是借款股东借款
我想问一下他这个分录的话,他这个接待是按什么样的性质来来来来写的,我有我这个地方之前的我还理解,现在慢慢的有的有点混,所以想问一下你。他这里面1月1号收到押金,他借方是库存现金,库存现金,他整体的话借贷,如果整体的话是按资产类的话,做的话,那就是借借增贷减,如果什么贷方又是其他应付款。那反过来3月1号这个退还押金的时候,如果是按负债类的话,借减其他因果减少再增,贷方应该是增加他这个分录的,这个写的时候,他是以哪个为主主体,他这个我有点不理解。
你好,那个晶晶老师,我想问一下他这个分录的话,他这个接待是按什么样的性质来来来来写的,我有我这个地方之前的我还理解,现在慢慢的有的有点混,所以想问一下你。他这个我是不是可以这样理解,他这个所有的都看,这个以借方为为分分录的话,以借方为主,就是如果分录这里借方是资产类的话,那就是借增贷减,如果借方是负债类的话,那就借减贷增至于说他的这个借的内容和贷的内容的话,它不存在是哪一类的,是不是。
(1)2023年12月11日,长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品,产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日,上述产品未发生退回。根据经验,该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
什么是善意占有?给我举个例子。
您好,老师,外贸出口企业首次核查资料中:涉及出口退(免)税申报的相关进项税额是否已经转出,上面这句话是什么意思?退税时这句话主要是核查什么?我这边需要怎样应对?
老师,公司租的车,月租费每个月600元,租的个人的车没有发票,能入账吗,企税让税前扣除吗?
事业单位的停车场,停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位,那么事业单位将这个停车费上缴国库时,如何上缴,避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费,手续100元,那么记账时,是把10000元作为全额收入(包括手续费金额在内)记为收入,还是记停车费收入为9900元,然后直接上缴9900。
出口转内销,税务系统自检,显示原购货发票不存在,这个是怎么回事
面试问题:明天最后一轮面试了,人事总监面的,财务主管岗位,这个人事总监一般会问哪些问题?针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师,可否分享一下
老师你好,我A公司销售空调并同时安装税率13%,现在想设立一个子公司或个体户负责安装的话税率是9%吗开票内容是按建筑安装么?还是劳务*安装?然后甲公司只负责销售税率13%,这样拆分业务是合理的还是不合理?销售及安装价格是真实的,合同也拆分签,这样算不算合理避税? 还有跨省销售空调并安装是否要开外管证?
老师临时工工资是按劳务报酬申报吗?
资产是吗?
主要不理解的是,分录,是按什么类坐的?
第一个是资产类,第二个是什么类的
这两个都是按资产类做的,是吗?
分录是根据业务发生的类型做的
您说的资产类是什么意思?