同学您好,有可能是做错了,也可能是报表设置公式有误
老师:请问我的抵扣发票不足了,但是实际库存和账面库存对得上,开出销售发票就只能多缴税?我们库存包含有返利在里面,把返利做成利润后,账面库存金额和实际库存数对上了
老师,股东中途支取了福利,我这边做的会计分录如下图,但是我期末资产负债表的未分配利润和利润表的净利润金额对不上,刚好差利润分配-股东分红这块,哪里出错了呢?
老师你看我科目余额表里面的本年利润和利润表里面的净利润不一致,是不是财务报表生成错了还是什么原因导致的
老师, 我报表里面的利润和实际算出来的利润对不上,这是不是账做错了
老师,科目余额表导出来做的资产负债表上利润是对的,但是利润表的利润不对,一般是哪里出错了?
请问有刘老师的从头到尾的课程吗?二十九期只有基础课是刘老师的,后期还想听她的
1-3季度财务报表都对不上企业所得税,4季度都对上了,不影响吧?
企业所得税预缴了,但是由于报表是亏损的,现在就是说如果按报表去报企业所得税,那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退,就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
老师,公司有几个的工资是现金发的,报了个税的,有影响吗
借:应付职工薪酬100 贷:个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了,所以不应该扣除个人社保养老扣除10元,这个账怎么平?
老师,公司目前没有一年多没业务了,本来账户里的钱也就不多,一直没有进账,目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了,上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的,我挂到其他应付款了,目前未分配利润为负数2000元,老板可能要注销公司,我是不是要把其他应付款转入营业外收入,这样未分配利润也是0了,报表中所有项目都是0了,我这样做对吗,还是说其他应付款先不转营业外收入,注销完后转,我没有办过注销
老师,就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账?
公司主要业务,用香港公司的抬头来做,平时收汇结汇有哪些要注意的吗,里面也涉及到和大陆公司的贸易
老师你好,建筑公司包了个活,把卫生间洗脸盆,小便池,隔断安装包出去,一个家具公司,提供洗脸盆石材,小便池隔断等商品并提供安装。现在对方要开票,开什么项目。银行付款备注的是工程预付款
不小心开了两张发票 冲红一张之后 蓝字发票开具金额那里还是显示两张发票的总数之和