你好; 检查下报表的公式 ;正常来说利润表的净利润公式是其他损益类报表项目金额的汇总数,检查其他报表项目中科目是否完整,是否缺少损益科目,每一个损益科目跟科目余额表核对是否有差异

科目余额表的未分配利润和利润表的净利润出现不一致,是什么原因
老师你看我科目余额表里面的本年利润和利润表里面的净利润不一致,是不是财务报表生成错了还是什么原因导致的
老师,2022年A表和财务报表里的利润表,这俩表里的 利润总额 数据不一致,应该从哪方面入手找到不一致的原因?
老师,我们根据科目余额表出资产负债表和利润表,资产负债表里面的利润和本年利润能对上,但是利润表里面的利润对不上,什么原因会导致这种情况呢
一直让员工报销找替票,老板也没明确拒绝,一直这么操作,2年2个月,被公司辞退,公司可以以这个为由把我辞退?说我给公司带来风险,日常中这种是不能这么操作的嘛,我是不是有很大的风险?公司可以一分赔偿都不给我
老师,临时工的工资不需要报个税吧?税务系统提示和个税申报的工资不符怎么办呢?谢谢!
一般税人11月开票的时候选择了普通发票,12月把它红冲了,但是做账的时候我是不是还是按照增值税发票正常做账,税也是正常交
老师你好,12月份给员工补缴纳10月份社保中的医保部分,但是费用已经在10月份确认完了,然后12月份实计补缴的时候应该用什么科目呢?
请问老师?我这里融资盖房嗯,甲方出地乙方出钱已建成1栋楼,约定乙方有十年的使用权,也就是租赁权,按审定金额挂账, 借:在建工程 560万元 贷:其他应付款-建筑物560万元 甲方与乙方约定,由甲方统一管理租赁该建筑物的房屋,但是甲方并未完全收到租金,已提前支付乙方55万元的租金, 甲方账务处理: 借:其他应付款55万元 贷:银行存款55万元 目前,该建筑物已拆除,收到建筑物的赔偿款是252万元,已支付乙方252万元 账务处理是 借:银行存款 252万元 贷:其他应付款-拆迁补偿款252万元 借:其他应付款-拆迁补偿款252万元 贷,银行存款252万元 目前在建工程的560万 和其他应付款的560万 提前支付支付租金55万,怎么去平账? 注(目前乙方不再和单位有任何纠纷)
报关费港杂费这些挂什么科目
我们是矿企业 下一步我们用租赁机械的方式招标施工,不是施工,就是租他的机械,机械包人工、油、机械,然后这种方式中标公司年超500万后升一般纳税人么?升后是几个点的税率?
老师 我想问下我们公司8月没有什么业务了 后面工资都是零申报 报了几个月了 我想问下是把其它人做离职 只报财务的零申报还是其它人继续做零申报啊 哪样好些啊
这个是不用报吗还是什么,已经转一般纳税人了,这是还没变更过来吗
朴老师接单,接着昨天的问题