您好,我是电商行业,公司有自己的销售平台

2022年8月与2021年8月同比,与2022年7月环比增长率分别应为多少呢?注意是有正负数的,麻烦写下计算过程和结果,回复前请看下自己说的答案,因为有不负责任的老师给的答案笑掉大牙,要不然就不要接这个问题了,浪费我时间!回答错误的话就给差评!谢谢!
企业所得税重组中的债权转股权的例题有吗 好像是要按照债务清偿和股权投资分开处理的,请真正知道的老师回答,那种随便给个牛头不对马嘴的链接的老师请绕道,谢谢
老师好,2022年12月份支付的电费3000元,没有发票,实际银行支付了,2023年1月开的发票,现在收到了,把这笔费用放在成本里,暂估 的会计科目是什么呢?是把暂估放在摘要里,科目不变吗?答过的老师请不要接了 谢谢
请问,我们是电商行业,我们老板自己拿钱给员工在商铺买酒回来,销售怎么做账?我们每个月时不时买点回来!月底结转给厂家 备注:需要郭老师解答
请问有电商行业经验的老师吗?(不是电商行业的暂时不要回答哈,谢谢)
老师像我们仓库欠客户的东西隔两年他们一直没有来提货,我们这两年期间每次盘点每次都要算进去,这样的情况,我们该怎么处理比较好呢?
登录电子税务局APP,输入身份证和密码后,还需要手机号验证码,但手机号是空白的,怎么登录,可以输身份证号刷脸登录吗,这样可以避开手机验证码吗
老师2024年6月购入编织袋 已经使用 之前忘记叫对方开具发票。2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。
老师2024年购入编织袋 已经使用 2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。税务
现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”指什么?从哪里取数?
业务发生时借:工程施工,贷:应付账款。借:应收帐款,贷:主营业务收入。结转时借:主营业务成本,贷:工程施工。如果这样做我可以按票确认收入,按票结转成本么?
你好老师,农民工合租社汇算清缴有利润,主营业务收入和成本没有,主要是镇府补贴一部分,做到营业外收入,有利润,企业所得税免税需要填写,没有营业外收入和营业外支出
老师好,个税退付手续费,凭证怎么处理
老师好,3月开票选择免税,现在申报增值税时填免税申报明细表时,发现没有可以用选项,这个随便选个项目申报增值税,会不会有风险提示
老师我们是做农业的公司,给别的公司提供了人工,开发票时怎么开票,且营业执照范围没劳务
老师,您好!我想请问电商企业实际确认收入是收到钱确认收入还是发货的时候确认收入呢?具体每月是需要导出哪些报表进行匹配呢?比如订单账单,结算账单等等
您好,我们电商税务局太好查了,发货就确认收入哈,月末把未开票的销售单都申报未开票收入缴增值税,账上也是计这笔未开票收入和销项税,下月初这笔分录冲回,下月底又是把截止到月底未开票销售单都申报未开票收入(上月的那个未开票收入要减掉,本月未开票-上月未开票是负都没有关系 的,放心,这是我专管员要求我们这样的,这是最正规的操作) 2.我是导出销售单(已开票 未开票 已付款 未付款)还有客户的在商场上的余额去核对财务系统的应收账款
请问您会用到发出商品这个科目吗?,发货的时候,借:发出商品贷:库存商品
感谢感谢
说的很详细,感谢
确认收入,是不是需要扣除售后金额,那扣除的售后金额做什么处理?售后金额包含仅退款,退货退款,还有退部分款的等
您好,我没有用发出商品,因为商城销售,销售单开出明天就送到客户店里了。 2.我们的收入是折扣后的金额,开票也是折后价,比如客户满1000减了10元,我开票就是990元了。 3.仅退款的我们客服会下一个无商品的空销售单,退货退款就正常开退货单,退部分款就是哪个商品退了开哪个商品的退货单。我们销售的东西太小,退货我们不开红票的,金额直接减了,发票开折扣发票
那退货这块怎么做处理呢?退货的不开红票可以直接冲减收入和成本吗
就是账务上,退货的退款的您是怎么处理的呢
您好,退货的不开红票,我从下月开票了减了这个金额,账上是看不出来我冲减收入了,我入账是根据发票的 2.这月销售并开票100,退货了10,下月销售80,我就开票70,客户付款也是根据发票付的,账是平的,客户的账也是对的
那我是不是可以理解为,订单金额直接扣除售后金额来确认收入,然后这个售后金额不做处理,下月直接扣除即可
您好,我们是这样处理的,我们客户也接受,我们买的小东西,10万个商品,开红票太难了
我觉得这样很好,正常情况退货必须开具红票吗?每月有开票的收入和未开票收入,大部分是未开票收入,那么这个售后金额,可以计入未开票收入去调节吗?
有一个点我不太明白,想请教一下您,其实确认收入的时候,我已经扣除了售后金额,为什么售后金额在下个月还需要再扣除一次
您好,是的,正确退货要开红票,客户嫌烦,我们也怕麻烦,每月开票5000张,再开红票要疯了。 我们就是在未开票收入里调节的
请问一下,做冲减收入是不是需要开具红票,才能做冲减这笔分录
您好,是的,要开红票。我没开红票有个原因是都是客户下月还会买,下月买大于这次退,我就开差额发票
再次感谢
您太客气了,亲爱的,祝您工作生活愉快,如果有帮助到您,请帮我五星好评哦,谢谢善良的朋友