您好 请问可以把科目余额表截图上传吗

老师帮我看看增值税哪里错了
老师,你好,帮我看看这个是哪里错误了?
老师 能帮我看下第四问借贷不平 我错哪里了
老师。可以帮我看看,我这俩题,哪里错了吗?
老师,帮我看看,怎么不平呢,是哪里错了吗
老师:公司团建费用可以开护肤品吗?
我23年暂估了货物106467.32元,但我24年又暂估了同样金额的货物,24年5月31日之前收到票我又冲销了24年的暂估单。没有冲销23年的。对23年的结转成本有什么影响
老师,商贸公司的半成品记入什么科目?半成品的加工费又记入什么科目?账务处理怎么做
老师好,请问公司形式投资另一个公司,如何会计分录处理?
老师,酒店内账装修费用几百万可以直接放长期待摊费用吗?还是必须通过工程物资,在建工程这些科目
郭老师,公司太多私户付款的,我们公户付款一部分,私户付款一部分,要做账吗,有什么风险
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,不用缴纳的话,工商年报,股东出资信息,实缴金额出资方式怎么填写呀
老师,请问一下,酒店装修期间采购的所有材料、人工,我是一次性直接计入长期待摊费用的。需不需要按正规的会计分录做,先记 借:工程物资-装修主材 贷:银行存款 借:在建工程-酒店装修工程(材料费) 贷:工程物资-装修主材 借:在建工程-酒店装修工程(工程款) 贷:银行存款 竣工时: 借:长期待摊费用-装修费 贷:在建工程-酒店装修工程(材料费/工程款)
有没有中通快递行业的财务人员,举个手手。问你点问题,谢谢啦
城市市政基础设施配套费 计入在建工程 那以后转入固定资产 那要交房产睡 那在建工程期间可以摊销吗 另外 在建工程里的装修费 做摊销费 可以不转固吗
这样可以吗
请问下面没有合计数字吗
麻烦看看
资产负债表差额61341019.84-61344006.88=-2987.04 货币资金5144.1%2B730807.26%2B151026.64%2B483.05=887461.05 存货60453558.79 资产总计887461.05%2B60453558.79=61341019.84 您应付账款科目余额表上是正数 资产负债表怎么是负数? 预收账款是负债 在资产负债表是正数? 您科目余额都是借方表示吗
这个是上个财务给我的余额表
这个是12月份她做的
老师还在吗?
请问您不是软件做账吗? 借方累计发生额456.48%2B24000%2B11000%2B35131.68%2B35131.68%2B486.38=106206.22 贷方累计发生额30%2B24131.68%2B11000%2B14900%2B24000%2B35131.68%2B486.48=109679.84 您本年累计的发生额也不平啊 是不是有没有汇总到的金额? 而且您结转到本年利润的借方金额也不对啊 应该是35131.68%2B486.48=35618.16
老师,这样可以吗
那您根据新的数据再编制财务报表呢
还是不平
您是手工做账的吗? 所有的分录都汇总了吗
是手工账
那您现在差额是多少金额
3900元,我再截图给你看看
您怎么不用软件做账的 现在软件有免费的啊
还有利润表也发给你看看
刚刚接手,想着先把财务报表上报了再弄软件
5746818.56-5712113.36=34705.2 您资产负债表的未分配利润跟利润表的净利润勾稽关系也不平啊 您怎么填的?
老师,能帮我直接更改吗
您先看下当月记账凭证都汇总了么