您好,这个是可以作为以前年度损益调整的
您好,请问去年有一笔补交个人所得税+滞纳金的正确科目是,借:应交税费-应交个人所得税,借:营业外收入-滞纳金,贷:银行存款,但都做错成了借:营业外支出,贷:银行存款了,现跨年了应该怎么调整呢
#提问#老师,我今年补缴去年的所得税,同时缴纳了滞纳金,滞纳金部分是做营业外支出还是做以前年度损益调整,是不是也应该纳入应交所得税里面
老师好 我发现去年应交税费教育费附加应该缴纳100 滞纳金缴纳10元 但是去年这110元都计入了应交税费教育费附加这个科目里 我想调整一下 把应计入营业外支出 滞纳金的10元调整出来 应该如何更改账务呢
以前年度损益调整是哪个会计要素下的分类啊?去年有一笔滞纳金支付了,应该是应交税费,我计入了营业外支出,没办法反结帐,现在要怎么调整呢。
以前年度的主营业务收入多记了(少记了:利息支出),调整分录怎么做?包括应税调整分录?
老师现在的政策小微企业所得利润额计算有分阶段计算吗?
23年的年报发现有错误,怎么办
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老公好,2016年成立的存量公司,最晚实缴期限是何时?我看又有说要在25年6月30日前公示,不然就进异常名单呢?
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老师,我已撤销勾选的进项票统计,怎么已勾选认证的发票还在呢
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老师,怎么把银行对账单电子版合并到一个PDF里面
合伙企业的合伙人投资款,需要在做工商年检的时候公示吗????
老师您好,那请问会计分录我应该怎么做呢?
您好,借 应交税费 贷 以前年度损益调整
就是不用涉及到营业外支出嘛
对的,这个是不涉及的
好的,谢谢老师,那我还想还问一下,调整后应交税费借方会有期末余额,我是否需要调平呢
借方余额的话,转到其他流动资产
但是老师我这笔业务实际是想要把我少记的营业外支出给体现出来,不应该属于咱们的资产呀
那你不然就这样,借 营业外支出 贷 应交税费,这样
就不管以前年度损益了对吗
嗯对是这个意思的哈
好的,谢谢老师了
没事的哈,祝您开心的呢