直接修改原来的凭证就是了哈

老师我想问你一下计提附加税时是借税金及附加贷应交税费城市维护建设税教育费附加地方教育水利基金吗?这个分录怎么写
请问老师以为没有水利基金科目所以在应交税费下面建了应交水利基金,9月份有交一笔水利基金费,我计提和缴纳一起做的,但是计提的我贷的是增加的应交水利基金科目,缴纳时是借应交水利建设基金(软件自带的耳机科目),我刚刚做10月份的才发现这个问题,老师现在该怎么纠错呢?两个水利基金现在都有数据,我想删掉一个可以么
附加税 计提 借 营业税金及附加 贷 应交税费 缴纳 借 应交税费 贷 银行存款 那水利建设是不是也这样做分录的 水利建设需不需要计提
异地预缴税款:借:应交税费——应交增值税(已交税金)、营业税金及附加——城建税,教育费附加,地方教育费附加、印花税、水利基金; 企业所得税 贷;银行存款 这样做分录计提吗?
计提附加税的时候 借 税金及附加 贷 城建 教育费附加 地方水利建设基金 缴纳的时候是 借城建 教育费附加 地方水利建设基金贷银行存款 这个分录正确的不?
个体工商户如果收入100万,那我需要缴纳多少税
电子银行承兑票据,我是收款人,出票日是26-1-30日,到期日26-7-30日,我怎么查到账情况
你好,请教老师,个税申报要怎么申报,2026年1月工资2026年2月20日才发,税款所属月份应该怎么选,
别人给我开了一个承兑票据,我怎么查款到账没有
您好,老师,因前期有增值税留抵抵欠,导致未交增值税和应交税费余额没调整对,现进项税额481550.34,转出未交增值税120360.99,销项税310122.08,进项税额转出295101.94,应交增值税贷方3312.69,未交增值税借方1483.62,现应交税费贷方1829.07,实际应是5141.42,未交增值税也应是5141.42,老师,怎么调整呢?
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
在电子税务局怎么查整年的完税证明
车辆违章处理罚款 放在营业外收入
老师我们是生产啤酒,采购商标数量31万,实际收到29.4万,发票开来31万,发票多开,实际收货少,按发票31万入账吗?
酒店焊个大棚的 大约在2万多元 这个钱应该放在什么科目
老师是说反结账么
那跨年的呢?
一样的哈,不影响报表的,只修改凭证科目