每月摊销金额是900/120=7.5 累计摊销7.5*10=75 账面价值900-75-10=815 2022年摊销815/(120-10)*12=88.91 年底账面价值815-88.91=726.09

某公司2019年3月初购入一项专利权,价值900万元,预计使用寿命10年,按直线法摊销。2019年年末计提减值为10万元,计提减值后摊销方法和年限不变。那么2020年年末无形资产的账面价值为( )万元。 A.726.09 B.732.5 C.710 D.733.58 2019年年末的账面价值为=900-75-10=815(万元);2020年应该摊销的金额=815/(9×12+2)×12=88.91(万元);老师这个地方9*12+2 这里的2算的什么啊不是只剩9年了干嘛还要加上2没懂
润叶家具股份公司20x7年根据发生的管理费用,进行了如下的账务处理。(1)20x7年11月29日,用银行存款支付业务招待费4000元。(2)20x7年12月9日,用现金支付聘请中介机构费3000元。(3)20x7年12月30日,计提总部办公大楼和交通工具的折旧,这两项资产均为11月购入,均应自12月起按月计提折旧。(4)20x7年11月和12月每月计提摊销无形资产(土地使用权)。按照40年摊销,预计残值为0,每月摊销25000元,两个月共摊销50000元
会计分录润叶家具股份公司20x7年根据发生的管理费用,进行了如下的账务处理。(1)20x7年11月29日,用银行存款支付业务招待费4000元。(2)20x7年12月9日,用现金支付聘请中介机构费3000元。(3)20x7年12月30日,计提总部办公大楼和交通工具的折旧,这两项资产均为11月购入,均应自12月起按月计提折旧。(4)20x7年11月和12月每月计提摊销无形资产(土地使用权)。按照40年摊销,预计残值为0,每月摊销25000元,两个月共摊销50000元
写会计分录,润叶家具股份公司20x7年根据发生的管理费用,进行了如下的账务处理。(1)20x7年11月29日,用银行存款支付业务招待费4000元。(2)20x7年12月9日,用现金支付聘请中介机构费3000元。(3)20x7年12月30日,计提总部办公大楼和交通工具的折旧,这两项资产均为11月购入,均应自12月起按月计提折旧。(4)20x7年11月和12月每月计提摊销无形资产(土地使用权)。按照40年摊销,预计残值为0,每月摊销25000元,两个月共摊销50000元
老师,支付房租费。一共2万,我上半年的一次性计入了成本,下半年还有1万我分摊6个月。我开始时间是啥时候?已摊销月份前六个月是不是也算
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行