每月摊销金额是900/120=7.5 累计摊销7.5*10=75 账面价值900-75-10=815 2022年摊销815/(120-10)*12=88.91 年底账面价值815-88.91=726.09
某公司2019年3月初购入一项专利权,价值900万元,预计使用寿命10年,按直线法摊销。2019年年末计提减值为10万元,计提减值后摊销方法和年限不变。那么2020年年末无形资产的账面价值为( )万元。 A.726.09 B.732.5 C.710 D.733.58 2019年年末的账面价值为=900-75-10=815(万元);2020年应该摊销的金额=815/(9×12+2)×12=88.91(万元);老师这个地方9*12+2 这里的2算的什么啊不是只剩9年了干嘛还要加上2没懂
润叶家具股份公司20x7年根据发生的管理费用,进行了如下的账务处理。(1)20x7年11月29日,用银行存款支付业务招待费4000元。(2)20x7年12月9日,用现金支付聘请中介机构费3000元。(3)20x7年12月30日,计提总部办公大楼和交通工具的折旧,这两项资产均为11月购入,均应自12月起按月计提折旧。(4)20x7年11月和12月每月计提摊销无形资产(土地使用权)。按照40年摊销,预计残值为0,每月摊销25000元,两个月共摊销50000元
会计分录润叶家具股份公司20x7年根据发生的管理费用,进行了如下的账务处理。(1)20x7年11月29日,用银行存款支付业务招待费4000元。(2)20x7年12月9日,用现金支付聘请中介机构费3000元。(3)20x7年12月30日,计提总部办公大楼和交通工具的折旧,这两项资产均为11月购入,均应自12月起按月计提折旧。(4)20x7年11月和12月每月计提摊销无形资产(土地使用权)。按照40年摊销,预计残值为0,每月摊销25000元,两个月共摊销50000元
写会计分录,润叶家具股份公司20x7年根据发生的管理费用,进行了如下的账务处理。(1)20x7年11月29日,用银行存款支付业务招待费4000元。(2)20x7年12月9日,用现金支付聘请中介机构费3000元。(3)20x7年12月30日,计提总部办公大楼和交通工具的折旧,这两项资产均为11月购入,均应自12月起按月计提折旧。(4)20x7年11月和12月每月计提摊销无形资产(土地使用权)。按照40年摊销,预计残值为0,每月摊销25000元,两个月共摊销50000元
老师,支付房租费。一共2万,我上半年的一次性计入了成本,下半年还有1万我分摊6个月。我开始时间是啥时候?已摊销月份前六个月是不是也算
2024年已入成本(未取得发票),款项已付,(借:###成本 贷:银行存款),2025年5月31日前仍未取得发票,汇算清缴已调增,请问一下帐务如何调整 ?
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计提分红后,资产负债表和利润表的勾稽关系有差异是正常的吗
老师你好!我公司砂石生产(只供机场项目 其他地方不允许售卖)账上部分规格(废料)一直累计没有销售 实际库存好多已经没在了 问生产厂长说那些料卖不掉 填埋采挖坑了 我该怎么做账 附件资料必须准备什么?
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老师 房地产开发商品房 城市基础配套设施费缴纳的契税 怎样做会计分录
固定资产录入没有残值率正常吗
老师,出口企业找的货代办理报关等手续,对方开免税发票,我们需要看到对方的哪些资质?
老师,我们是小规模 纳税人,3月份本来要计提工资95993元的,实际我只计提了93493元,少计提了2500元,然后4月份发工资的时候,还是按照95993发的,导致账上应付职工薪酬余额2500元,怎么样调账呢?
请教老师,供应商从美国进口的电线,卖给我们,我们再出口到印度,可以退税吗?