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用来办公的,采购金额7000,先由员工预付了4000左右给售卖个人,过了几个月后,直接把尾款支付给售卖的个人

2023-04-18 08:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-18 08:57

您好,
借:管理费用7000
贷:其他应付款-员工4000
其他应付款-什么公司3000
售卖
借:其他应付款-公司
贷:主营业务收入
应交税费

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您好,
借:管理费用7000
贷:其他应付款-员工4000
其他应付款-什么公司3000
售卖
借:其他应付款-公司
贷:主营业务收入
应交税费
2023-04-18
你好; 电脑是买来干嘛的; 什么用途才好判断科目; 单个价值大吗; 看是记入固定资产还是什么科目核算   
2023-04-17
同学你好 这个可以的哦
2021-07-09
同学你好 发票都收到了吧
2021-08-25
你做其他应收款就可以了,后面集团给你钱 借其他应收款贷银行存款 借银行存款贷其他应收款
2020-08-14
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