打开保存一下就可以的,第一行应该是零。

老师,一般纳税人,如果今年是亏损,汇算清缴时减免所得税优惠明细表是不是都不用填
老师,渔业汇算清缴选填表时是选《减免所得税优惠明细表》还是《所得减免优惠明细表》?
老师您好,汇算清缴年报亏损,减免所得税优惠明细表还用天吗
老师,23年企业所得税汇算清缴,弥补完亏损后不交税,A107049减免所得税优惠明细表是0申报,还是不填报。谢谢
老师,汇算清缴,当年企业亏损,减免所得税优惠明细表直接0保存就行嘛
老师,你好,请问公司办理股权变更,个人所得税公司承担,这个应该怎么入账
法人之前在广东省登记过税务 现在在江西可以直接登吗
这道题麻烦老师解答一下,为什么付款期限是2个月。对选项A不太理解
国内端的运费发票必须是9个点的吗
老师您好,税务查出不能抵扣的进项票,现在补交了增值税以及附加税还有滞纳金,账上现在应该怎么做分录合适呢
公司A是一般纳税人,公司B是小规模,供应商AB都是小规模。 1-供应商A与A公司之间有交易,且开专票税点A公司付款了。剩30发票开不出来,供应商A就把钱退回A公司。 2-换到B公司给B供应商重新付款30包含税点的费用,供应商B就给B公司开了专票。请问B公司小规模收到这1万多进项,会有影响吗?而且与他们订单量大,也正在协商税点问题,中间可能还会有一些不能抵扣的进项。 问题:假如B公司小规模收到了很多专票,会引起税局预警等麻烦吗?
老师 个税申报问题 出现图片这样怎么处理好
老师,我想问下就是卫健委要我们报送这个收入,各项支出我们是按实际营收和支出上报还是按照能开票以及入公账的收入以及对公费用来报
咨询下:通讯服务费发票,计入什么会计科目?
有一个收入属于管理档案服务费,这笔款是由托管性质的单位给的他没有税号不用报税,本单位这边可以不开发票开收据,报税时报无票收入吗?
是0老师,那就直接保存哈
对的,是的,是这么做的。
老师为什么会出现这个,我检查了没错啊
麻烦您帮我看下
你核对一下你的利润表里面是一样的吗?
出现这个提示,应该不会提示错误的。
是一样的老师
你再退出去重新进试一下是不是系统有问题。
您看不知道是哪里的问题
你好,是正确的,但是你怎么没有成本。
对,她们家主要是人工费用
那人工费工资应该属于成本的。
老师已经解决了,谢谢您
不用客气,工作愉快。