你好1; 这个款要支付出去不 ;是股东的 往来科目吗

老师,我一个公司要注销,是小规模纳税人,开办的时间不长,2020年6月份开办的,因为没有什么业务,老板要注销,现在账户上没有实收资本,注册资本是200万,现在账上有老板的其他应付款一万多,这个其他应付款我需要调整到实收资本吗?
老师,分公司注销时,欠法人钱,其他应付款贷方余额34000未分配利润借方余额3326,请问做注销申报时其他应付款需要调增吗?转入实收资本可以吗?转入的话需要缴税吗?不转到实收资本有什么好的处理方法没有?
老师好,想问一下,公司要注销的时候,资产负债表上还有其他应收款和实收资本,其他应收款该怎么处理?实收资本需要做什么账务处理吗?
老师!小规模公司想做注销!财务报表上其他应付款贷方余额40000左右,应该怎么办?一定需要调平吗?还需要注意什么
老师做贷款报表的时候把应付和其他应收应付给调了,现在要提供科目余额表,如何调整科目余额表,都要注意什么?让提供23年年末科目余额表,需要对23年的期初吗?还是只要23年期末的余额跟报表能对上就行了
老师您好,我现在做表格,是借款的利息表格制作,向A借款100万,约定月按照30天计算,利息月1.5%,6月1日借款100万进来,10号还50万,20号还30万,这个表格怎么设置好,1-10号100万的利息,11-20号50,20-30号20万的利息,该怎么编辑表格,能一目了然呢?
税务局让公司提交出口协查报表。其中企业自诉报表怎么写(要求包含企业基本情况。会计核实情况。,该批货物生产情况和销售情况资料提供)家具行业客户拿去出口
张三个人借公司100万 公司要还借款,公户转私户是不是限额
老师,我们一个项目,别人挂靠我们,这个相关税费应该从对方怎么收合适
提问,老师,23年的企业所得税,计提是6300,到24年年初上期初余额的时候记错了写成5800了,现在发现,这个需要怎么调整?
老师,一般户收的款,一般户没有备案,用对公户的销售方开票信息开的发票,可以吗
你好小规模纳税人,支付环境整治工程款,款项已全部结清,但是对方需要下月再给开具发票,那如何做账,走什么科目
老师,一般户收的款,一般户没有备案,用对公户的销售方开票信息开的发票,可以吗
5月份问XX公司进货连铸方坯6.95吨连铸坯4.56吨,卖给PP公司,发票开了5万品名开的是连铸方坯6.95连铸坯4.56,但是对方不要这个品名要开钢坯,6月份要把原来的发票红冲后,在重新开,那我5月份正常结转吗?6月份我怎么做账呢5月份库存结转了这两个品名我5月份出库了,6️份库存表上怎么改。品名不一样
2026.4月购买土地500万,契税20万,已付款,用于盖房子,房产不知道什么时候建,可需要摊销
这个款是之前公司发工资借的法人的钱。但是现在公司想注销了,银行账上的余额不够支付给法人。法人也不想要了。注销这一定要平这个科目吗。有啥税收风险
你好; 不支付 就转营业外收入; 必须要平衡这个科目的; 不然税务局不让你注销的
怎样做分录呢
你好; 比如; 借其他应付款 贷银行存款; 营业外收入
借:其他应付款 贷:营业外收入
是的; 是这样来考虑的
注销的时候财务报表都哪些科目需要平。哪些不用平?注意什么
你好;负债表里面 期末数据都要清理掉的
不太明白,我把我的资产负债表发过去,麻烦老师帮我看看。实收资本和未分配利润需要清零吗?还是表的最后合计数是零
你好; 把所有实收资本 和利润以外的 科目都清理了。在去看是否 分红缴纳税费 和退还资本
如果银行存款最后还有不到一万元的余额怎么办。需要平吗
你好; 需要平衡哈; 都要平衡的
银行存款还剩下7000多,怎么平,不用交税
你好 ; 你先把所有的期末数据都平衡了 ;先不管 利润科目和 实收资本科目 ; 货币资金科目 能支付的去支付; 能收款的收回来
我明白,该支付的还有该收回来的。我都做了。最后银行存款还剩下7000元的余额,我怎么做分录不交税。或者少交
你好; 意思现在只有利润 和实收资本 和 货币资金科目了 是吗 ? 利润和实收资本金额发来看看
不好意思,银行余额0了。其他应付款剩余620多,我转营业外收入了。这620元,需要交几个点企业所得税。小规模的
你好; 如果是符合小微; 你是所得税 =620*5%计算了 ;是23年注销的话