您好,余额表要对应之前报表,按负债表各科目数据填入科目余额表, 提供23年年末科目余额表,我们就不提供期初数
你好,我中途接到其他公司的账务处理。对方有提供科目余额表,科目余额表上有期初余额和本期发生额(借贷),本年累计(借贷),还有一个期末余额。我需要根据这些录入金蝶期初数据中,金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数吗?有点懵,请老师指教
如果发生调整上年度固定资产、固定资产折旧、长期待摊费用、库存物品、应付账款这些科目的调账,资产负债表中年初余额需要调整哪些科目,是这几个科目都要调整期初余额吗?如果2021年度也有调账的情况,那还需要再调整2021年的资产负债表的年初数吗?是不是不需要了。是不是资产负债表只用调2022年的年初数就可以了,然后相应的2022年资产年报、财务报告也按照调整后的资产负债表来编报,不在追溯调2021年的了,是吗?
之前公司的账别人代做着 现在接回来了 对方给我的科目余额表录出来的报表和电子税务局报的报表都不一样 问了一下 说是20年底税务局领导让补交点所得税 把报表调一下 账别调了 所以 导致这两边报表不一样 我看了一下 账上本来显示亏损60几万 他把其他应付款余额和未分配利润对冲了 把报表调成盈利3000多了 但是账没有调 按她的科目余额表出来的还是亏损的那个报表 我这边录期初该参照他的余额表还是电子税务局报表?
老师好!公司刚开业半年,未有收入。资产负债表上只有银行存款,长期待摊费用和其他应付款有余额,现在要注销,请问资产负债表上的这三个科目余额如何调整?
老师做贷款报表的时候把应付和其他应收应付给调了,现在要提供科目余额表,如何调整科目余额表,都要注意什么?让提供23年年末科目余额表,需要对23年的期初吗?还是只要23年期末的余额跟报表能对上就行了
老师,明天面试一家物流公司,需准备什么
5月份开到普通发票作废怎么操作
微信转账单号金额修改了财务能查出来吗
跨年作废增值税专用发票,请问开票方和受票方的流程都是啥?具体怎么操作
老师。做内帐违法吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
嗯嗯!还要提供银行流水,他不会从银行流水对科目余额表吧
您好,那这个银行余额不能动的,有可能的,让提供这么细,我们银行都不提供余额表,我直接改了财务报表给他们,他们知道我是改过的,
知道了,还得慎重对待
银行余额能对上,其他就随便改,根据资产负债表改
后期还会让提供科目明细账吗
您好,对对,其他就随便改,报表能勾稽上就行。 咱是什么性质的贷款,我们客户经理就是跟我说把利润做高一点,其他资料不要的,他知道是我调整的
不知道是啥,老板联系的,我就负责提供资料
哦哦,我们改负债表和利润表勾稽上就行
我们要提供很多资料
哦哦,那只能根据银行要求提供了,我们可能还贷不到款,银行这么严格就是要求很高的
主要是我们账上有贷款,所以可能不好带
哦哦,那是的,负债率高,我们是抵押贷款,比您的要好些,银行没有风险