你好 借 固定资产 5000%2B2000 /1.09 进项 6500/1.09*0.09%2B6500 贷 银行存款 应付账款
购进生产用设备一台,取得增值税专用发票注明,价款58000元,增值税率13%,增值税7540元,发生设备运输费,取得运输公司发票注明,运输费1500元,增值税税率13%,增值税135元,全部款项以银行付款支付。
甲企业为增值税一般纳稅人,2021年9月12日购入一台不需要安装即可投入使用的设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为50000元,增值税稅额为6500元,另发生运输费并取得增值税专用发票,注明的运输费1000元,增值税税额90元,全部款项以银行存款支付,甲企业应编制的会计分录。
甲企业为增值税一般纳税人,2021年9月12日购入台不需要安装即可投入使用的设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为50000元,增值税税额为6500元,另发生运输费并取得增值税专用发票,注明的运输费1000元,增值税税额90元,全部款项以银行存款支付,甲企业应编制的会计分录。
购进生产用机器设备一台,取得增值税专用发票上注明的价款5万元,税款6500元,另以银行存款支付运费2000元,取得运输业增值税专用发票。请计算应交的增值税并编制会计分录。
2、2022年5月15日,甲公司购入一台不需要安装即可投入使用的设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为50000元,增值税税额为6500元,另支付运输费并取得增值税专用发票,注明运输费2000元,税率9%,增值税税额180元,款项以银行存款支付。甲公司为增值税一般纳税人,(请编制其会计分录,写明数字)
老师,您好,我们公司占比50%的股东,现在他把股权转让了,以前给他发着工资呢,我们可以给他做离职补偿吗
出口业务,收款在阿里巴巴平台,那这种结汇方式写什么?
老师,定期定额的个体工商户,三季度专票和普票合计开具不含税金额470437.04,其中专票不含税金额15185.24,十月份报税,这两个金额分别填到哪一行
老师,我们是一般纳税人购进商品开票100实际税点是8.5个税点,销售出去商品150我们按10.5个税点开票 这个思路是怎样的 我不理解 能吧思路写下来嘛
请问劳务费开什么发票
我想算458万从2017年3月3日到2025年8月31日的总利息是多少钱,
请问做农产品中药材这块的算盘账要注意什么?
外贸企业退税: 1.分录 借:其他应收款—出口退税 贷:应交税费—应交增值税(出口退税)及征退税率差分录 借:主营业务成本 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 。如果报关确认收入与申报退税不是同月,那么这两个分录何时做?确认收入当期计提?还是等申报退税后才做? 2.外贸企业还有一些小额要缴纳增值税的收入,那么公司日常费用取得专票可以抵扣吗?增值税法2026年不是有规定留抵税额可以申请退回吗?取得非出口相关专票进项税额可否抵扣做留抵后申请退不做转出? 3.征退税率之差产生进项税额转出是在操作申请退税确认金额后的当期在增值税附表二14栏填写吗?还是在哪个期间申报填写? 以上恳请老师帮忙解惑
郭老师您好,职工医保的大病保险,退休后还能享受吗
我们平台给客户发放代金券,我们做预收款的时候把这个代金券做折让了,这个分录怎么做?