你好 借:在建工程, 累计折旧 , 贷:固定资产 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款等科目 借:在建工程 ,贷:应付利息 借:在建工程 贷:应付职工薪酬,原材料,工程物资 借:固定资产,贷:在建工程
【例单选题】甲公司为增值税一般纳税人。2020年9月,甲公司对一条生产线进行改造,该生产线改造时的账面价值为3500万元。其中,拆除原冷却装置部分的账面价值为500万元。生产线改造过程中发生以下费用或支出:(1)购买新的冷却装置1200万元,增值税额156万元;(2)在资本化期间内发生专门借款利息80万元;(3)生产线改造过程中发生人工费用320万元;(4)领用库存原材料200万元,增值税额32万元;(5)外购工程物资400万元(全部用于该生产线),增值税额52万元。该改造工程于2020年12月达到预定可使用状态。带数字的会计分录谢谢
【举一反三」第五节固定资产【例单选题】甲公司为增值税一般纳税人。2020年9月,甲公司对一条生产线进行改造,该生产线改造时的账面价值为3500万元。其中,拆除原冷却装置部分的账面价值为500万元。生产线改造过程中发生以下费用或支出:(1)购买新的冷却装置1200万元,增值税额156万元;(2)在资本化期间内发生专门借款利息80万元;(3)生产线改造过程中发生人工费用320万元;(4)领用库存原材料200万元,增值税额32万元;(5)外购工程物资400万元(全部用于该生产线),增值税额52万元。该改造工程于2020年12月达到预定可使用状态全部的会计分录带数字谢谢!!!!带数字!!!
【举一反三」第五节固定资产【例单选题】甲公司为增值税一般纳税人。2020年9月,甲公司对一条生产线进行改造,该生产线改造时的账面价值为3500万元。其中,拆除原冷却装置部分的账面价值为500万元。生产线改造过程中发生以下费用或支出:(1)购买新的冷却装置1200万元,增值税额156万元;(2)在资本化期间内发生专门借款利息80万元;(3)生产线改造过程中发生人工费用320万元;(4)领用库存原材料200万元,增值税额32万元;(5)外购工程物资400万元(全部用于该生产线),增值税额52万元。该改造工程于2020年12月达到预定可使用状态全部的会计分录带数字谢谢!!!!带数字!!!
【举一反三」第五节固定资产【例单选题】甲公司为增值税一般纳税人。2020年9月,甲公司对一条生产线进行改造,该生产线改造时的账面价值为3500万元。其中,拆除原冷却装置部分的账面价值为500万元。生产线改造过程中发生以下费用或支出:(1)购买新的冷却装置1200万元,增值税额156万元;(2)在资本化期间内发生专门借款利息80万元;(3)生产线改造过程中发生人工费用320万元;(4)领用库存原材料200万元,增值税额32万元;(5)外购工程物资400万元(全部用于该生产线),增值税额52万元。该改造工程于2020年12月达到预定可使用状态全部的会计分录带数字谢谢!!!!带数字!!!
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老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?