您好,这个是全部的吗

基本生产车间材料费用甲产品耗用材料36000元乙产品耗用材料28000元车间一般耗用2000元 基本生产车间人工费用基本生产车间生产工人工资24000元车间管理人员工资5000元基本生产车间生产工时甲产品耗用300小时乙产品耗用500小时 制造费用差旅费1200元办公费500元折旧费12000元修理费2000元 供电车间供电2400千瓦时共计4800元,其中甲产品耗用600千瓦时乙产品耗用800千瓦时车间管理部门200千瓦时企业管理部门800千瓦时 甲产品月末无在产品本月完工200件;乙产品月末在产品40件完工产品160件;原材料在生产开始时一次性投入,完工程度50%,采用约当产量法计算在产品
1.某企业某车间生产甲、乙两种产品。其中,甲产品月初在产品成本为2000元,本月耗用原材料40000元,生产工人工资及福利费8000元,月末在产品成本为4400元;乙产品月初在产品成本1000元,本月耗用原材料25000元,生产工人工资及福利费2000元,乙产品本月全部完工。该车间共发生管理人员工资及福利费5000元,车间水电费5000元,车间固定资产修理费用3100元,另厂部预付全年报刊费4700元(含本月)。车间规定按生产工人工资分配制造费用。【要求】计算该车间本月完工产品总成本。
7.以个人为单位,做如下分录【实际成本法】:(1)工资费用:基本生产车间生产工人工资25000元,其中甲产品生产人员工资20000元,乙产品生产人员工资5000元,车间管理人员工资1200元,行政管理人员工资80000元,销售人员工资6000元(2)材料费用:生产甲产品材料费17675元,生产乙产品材料费22725元,基本生产车间车物料消耗1060元,设备日常调试用材料2000元,其他消耗3000元。(3)折旧费:固定资产原值基本生产车间为25000元,管理部门为50000元,月折旧率0.6%(4),;销部差30;支管理部门办公费300元,其他费用200元。(5外购电费:甲产品生产耗电2000度,乙产品生产耗电1000度,车间照明耗电1500度,管理部门耗电1000度,单价为每度0.2元。(6)分配制造费用,甲产品生产工时为3000小时,乙产品生产工时为2000小时(7)甲乙产品验收入库
7.以个人为单位,做如下分录【实际成本法】:(1)工资费用:基本生产车间生产工人工资25000元,其中甲产品生产人员工资20000元,乙产品生产人员工资5000元,车间管理人员工资1200元,行政管理人员工资80000元,销售人员工资6000元(2)材料费用:生产甲产品材料费17675元,生产乙产品材料费22725元,基本生产车间车物料消耗1060元,设备日常调试用材料2000元,其他消耗3000元。(3)折旧费:固定资产原值基本生产车间为25000元,管理部门为50000元,月折旧率0.6%(4),;销部差30;支管理部门办公费300元,其他费用200元。(5外购电费:甲产品生产耗电2000度,乙产品生产耗电1000度,车间照明耗电1500度,管理部门耗电1000度,单价为每度0.2元。(6)分配制造费用,甲产品生产工时为3000小时,乙产品生产工时为2000小时(7)甲乙产品验收入库
1.简答题某企业本期发生生产过程业务如下,请编制会计分录(1)仓库发出A材料233000元,其中甲产品耗用150000元,乙产品耗用80000元,生产车间耗用2000元,行政管理部门耗用1000元。(2)分配当月职工工资100000元,其中,生产工人工资60000元,要求按生产工时比例在甲乙产品之间分配(甲产品生产工时2000小时,乙产品生产工时1000小时),车间管理人员工作20000元,行政管理人员工资10000元,销售人员工资10000元。(3)当月发生水电费共计30000元,其中生产车间耗用20000元,行政管理部门耗用10000元,用银行存款支付。(4)计提当月固定资产折旧,其中生产车间固定资产折旧8400元,行政管理部门固定资产折旧5000元,销售部门固定资产折旧6000元。(5)月末,按生产工人工资比例分配制造费用。(6)假定本月初生产成本没有余额,本月投产的产品全部完工入库。提交
请问老师,劳务费走流程付款怎么走
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你好老师,请问非标准件安装开什么类目的发票呀?
郭老师,我们和二手房东签了租房合同,对方给我们也开票了,二手房东是公司,我们要申报房产税吗
老师奶茶店是一般纳税人,税率是按6%还是13%征收增值税呢
财务对生产的管控,如何着手
去年一出口货物,目前还没有进项,当期做了外销发票红冲,开了内销税率发票,会计分录应该怎么做?
六月开的专票,现在申报5月的增值税,六月开的专票进项税能抵扣吗
麻烦问一下,私营企业,加油站行业,顾客加油给顾客返现金,但年合计支出高达240万左右,没有相关的发票作为凭证,算不算小额零星支出。
老师,我现在的公司是汽修行业,普遍存在返点的业务,就是给客户开A单回他们本公司报销,实际金额在B单,业务成交的同时我们公司给返点,发票按照A单金额开。我是财务助理,负责整理单据和数据统计以及开发票,上面还有总账会计和财务经理。目前开票用几个公司的法人身份在开票,这种情况严重吗?我在工作中应该怎样做才能规避自己的责任?