是要转到营业外收入,确定不付就可以转了
老师,我们购买设备,供应商给我们开票50万,我们做进固定资产也是50万,现在付款时,我们只需要付40万,剩下的10万是对方业务员吃的回扣,不用付给厂家,这10万我怎么做账了
就是我们公司收到了挂靠公司转过来的工程款1000多万,有800万已经付给了材料商,剩下200万不知道通过什么合理的方式转到我们自己账上呢,我们已经注册了一个贸易公司,挂靠方需要我们提供13%的发票给它额,它才把剩下200万转给我们,曾老师
老师,我们是一家粮食购销公司,不仅在当地收购,还需要在外地采购粮食,可是外地几乎所有的供应商都不提供发票,这样我们不得不公户转个人卡,再用个人卡给供应商付款,可时间长了,金额也大,公转私这个事儿就不被允许了,我们应该怎么解决这个问题呢
老师,您好,我们给供应商用现金付了款,对方开了票给我们,但是没有开收据给我们,账面一直挂有欠款,因为长时间未合作,现在要不到收据,请问这个要怎么账务处理呢?
老师,我们是旅行社,去年付给酒店的房费,忘记要发票了,现在去要,酒店以跨年为理由,不愿意开给我们,之前做的是预付账款,是不是要转到营业外支出呢,疫情期间,也倒闭了很多家,好几家都没有提供发票,不知道怎么进行账务处理
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
有时间限制吗?
你好,没有时间限制
哪都不用调到营业外收入也可以了吧
不用调到营业外收入也可以。