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老师,我季度报税交一万多增值税科目我应该需要什么是进项税还是销项税

老师,我季度报税交一万多增值税科目我应该需要什么是进项税还是销项税
2023-04-19 13:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-19 13:53

您好,你交税这1万多,没有明细吗

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快账用户2826 追问 2023-04-19 14:05

就是上季度开了专票40万应该写进项还是销项呢,还有附加税需要计提吗

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齐红老师 解答 2023-04-19 15:07

这个是属于写销项的,附加税计提

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您好,你交税这1万多,没有明细吗
2023-04-19
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2021-02-07
应交税费、应交增值税减免税款 应交税费,应交增值税转出未交增值税 应交税费未交增值税
2022-12-06
你好 你是什么业务做的待抵扣
2020-08-28
你好, 1.月末,无需将“应交税费——应交增值税”下设的明细科目余额转入“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,原明细科目(包括“销项税额”、“进项税额”在内)余额在年中各月月末予以保留。 2.月末,增值税经计算为应交的,则: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月交纳时: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 3.月末,增值税经计算为多交的,则: 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 收到退库时(抵减以后期间应交增值税的,无需编制会计分录): 借:银行存款 贷:应交税费——未交增值税
2020-08-17
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