后边收到款做相反的分录冲平就是,不用发票了

我家再卖电影票时,代收a公司5元服务费,现需给a公司打回去5元服务费,a公司给我们提供服务费发票,如何做账?收到时可以做借银行存款贷其他应付款,付款时做借其他应付款贷银行吗?但是这样做收到发票又没计入费用
我们帮别的公司竞标,用基本户付了标书费用,他们有把这个钱转给了我们,标书费的发票是开给我们,这个怎么做账
我们公司帮别的公司陪标,基本户支付600元标书费,他们又打给我们基本户,发票是开给我们,还没有收到发票,费用做账:借应付贷银存,后面应该怎么做账?
我们帮别的公司陪标,支付是600元标书费,他们公司转入我们600元,我们会收到这600元标书的发票,支付费用时借应付,贷银存,发票是我们必须会收到的,这个怎么处理?
我们帮别的公司陪标,支付是600元标书费,他们公司转入我们600元,我们会收到这600元标书的发票,支付费用时做借其他应收,贷银存,发票是必须会收到的,这个怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?