附到支付费用后面即可。收到600元,冲该应付即可

有个施工队挂靠我们公司,中标代理费要从我们公司付,他转钱到我们公司,我收钱的时候记:借:银行存款 贷:其它应付款,转出时:借:其它应付款 贷:银行存款 收到发票杂做账,杂把这张发票做成管理费用
我们帮别的公司竞标,用基本户付了标书费用,他们有把这个钱转给了我们,标书费的发票是开给我们,这个怎么做账
我们帮别的公司陪标,支付是600元标书费,他们公司转入我们600元,我们会收到这600元标书的发票,这个怎么处理?
我们公司帮别的公司陪标,基本户支付600元标书费,他们又打给我们基本户,发票是开给我们,还没有收到发票,费用做账:借应付贷银存,后面应该怎么做账?
我们帮别的公司陪标,支付是600元标书费,他们公司转入我们600元,我们会收到这600元标书的发票,支付费用时借应付,贷银存,发票是我们必须会收到的,这个怎么处理?
年底发现包装物余额成负数,如何调表不调账
老师您好!小规模纳税人,执行小企业准则,1月份补交了2024和2025年的房产税2984元,和滞纳金292元,还有罚款50元,1月凭证怎么写分录?
老师 课程里面 有原材料 建筑工程施工 购买的原材料 放哪个科目 放在原材料科目还是合同履约成本 -工程施工-直接材料
老师,我发现第四季度收入记重复了一笔,是改一下报表呢,还是直接调整?
想问一下贵州社保中养老 医疗 失业是分开开通的吗?
金蝶Kis云专业版,暂存的凭证怎么能找到
老师,我2025年12月份补交以前年度(2018-2024)增值税款225198.11元,申报2026年增值税报表,主表出32栏出出来一个期末未缴税款(多缴为负数)-225198.11,这个啥意思
人力资源公司报工资,残保金谁申报
老师,我们是运输公司,有时车不够用,就外请车辆帮忙运输,外请公司开进来的运费发票计销售费用还是主营业务成本呢?
地板重新打磨,对方开的发票是建筑服务,固化地泵,金额有84000元,可以做维修费用吗?