是的,就不含税的销售收入计算
请问老师以为没有水利基金科目所以在应交税费下面建了应交水利基金,9月份有交一笔水利基金费,我计提和缴纳一起做的,但是计提的我贷的是增加的应交水利基金科目,缴纳时是借应交水利建设基金(软件自带的耳机科目),我刚刚做10月份的才发现这个问题,老师现在该怎么纠错呢?两个水利基金现在都有数据,我想删掉一个可以么
你好,老师,我司本月营业收入1447万,申报水利建设基金的时候,我见应缴纳税额那是减半,这个是什么样的政策呢
老师好,我们是小规模劳务公司,非税收入通用申报,水利建设基金,他的应缴费基数是什么?
老师好!老师,水利建设基金是根据什么申报的?是不含税收入吗?我看到申报表上有应缴费基数,应缴费基数减除额,计费依据等等。
老师,季报所得税是收入减成本,为基数申报,为什么所得税汇算清缴时,是收入减成本,减销售费用减管理费用减财务费用减税金的d等,相当于用净利润来申报了?
老师好我新接的帐怎么建账呢
我收到了500,客户有优惠券支付为480,客户要求开具480的发票,这发票应如何开具?做账怎么做
收据和手撕发票上面的章不一样,可以不老师
老师你好就是我们是谷物加工企业,我们的加工粮食的工人的工资入什么科目?
医疗器材有试用的产品该怎么结转成本呢,不是销售给医院是给医院试用,我结转成本还是按照之前采购价格结转么?
老师好,有家材料商,现我公司不要票,扣除税金3600元,原来做的凭证应付货款是34400元。现在要冲掉3600计入那个科目。内账处理。谢谢!
您好~想咨询下,公司承担员工个人社保部分 ,目前社保新基数出来了,那9月除了补提社保【企业部分】,还要有一笔补提个人工资【那个员工】?
请问之前计提了,怎么收到红字发票怎么做账
请问,之前计提了,现在收到红字发票怎么做账
老师 我想问一下 为什么对方欠我们钱用茶叶抵我们他们开茶叶的发票给我们,我们还需要给他们开发票吗
谢谢老师!
老师好!老师,残保金申报是全年工资总额吗?税率是多少呀?谢谢!
就是上年计提的工资,费率是1.5