该余额还包含社保与福利费
老师,请问资产负债表里面的应付职工薪酬期末余额是不是就是计提的工资将要发放的金额
资产负债表里面,负债方,应付职工薪酬,期末余额是怎么逻辑
为什么我的应付职工薪酬的明细账是平的,但是资产负债表上的应付职工薪酬期末余额是有数的,
老师,资产负债表里面的应付工资薪酬期末余额是负数是什么意思
老师,为啥我资产负债表里面应付职工薪酬余额不是我要发的工资金额,这是什么问题?
老师,我们是一般纳税人,开的简易计税3个点的劳务票,而且是在异地,想问下:异地预交增值税、附加税、企业所得税咋做分录
是不是开发票就得确认收入,
原来是小规模 开票超了升为一般纳税人 现在很难取得专票抵销项 基本是普票 那增值税交多点会有问题吗?
老师,个人所得税申报网页版的在哪里啊,贵州的
老师,请问出口机床后同时带着维修人员,国外客户把款和维修费一块付给我们公司,现在只开了机床的发票,没开维修费的发票,请问维修费的发票税率怎么开?
个体户开票金额每月小于2万,一点税都不用交的吧
进料深加工,进口增值税是否可以抵扣?
老师,公司收到生育津贴15000元,直接从公户给员工支付15000元生育津贴,无扣其他,这种怎么做会计分录呀?
支付打款认证费怎么做账 需要负数吗
老师您好,请问做账时,银行存款的顺序乱了,导致余额中间有些成了负数,凭证已经装订了,可以直接调整账的顺序吗?凭证就不重新打印了,这样操作可以吗?
我看了下,怎么只有下️要扣社保的金额,是什么原因
意思是只有个人部分社保??
好像是公司社保金额
那是正常的,计提的社保
我看人家报表应付职工薪酬余额是发放的工资金额,我觉得我是不是做错账了
该余额还包含社保了,减去社保,应是需要发放的工资
那我同样是工资记到应付职工薪酬科目的,为什么需要发放到金额不显示呢?
老师,我们工资是当月发放到的,比如,4月发4月工资,请问计提是3月计提还是4月计提?
4月发4月工资, 是4月计提
老师,我就是这样操作的,应该没错呀,但是应付职工薪酬金额就是不含发的工资,这怎么办
可能是少计提了,现在补计提即可
少计提?老师,我是应付职工薪酬余额只有公司社保部分,根本没有发放的金额,而且也是计提过的
但现在的情况就是计提金额少了这部分
不是按工资表计提的吗
现在的情况就是少计提了。可能是累计下来少计提了