你好, 借:银行存款100 营业外支出 40 贷:应收账款 140
你好老师, 客户打过来了货款不够支付商品的价格, 比如 客户给我打了10元,他要了15元的货,还差5元,怎么做会计分录 没有预付账款,只有应收账款
2021年暂估入账 借:管理费用-差旅费 2万元 贷:其他应付款 2万元 2022年拿到发票,需要做的完整分录是什么,企业会计准则,上年预缴了企业所得税 完整分录,不完整的缺这这少那的就别发了,谢谢
老师您好,请问销售商品的应收账款已经记账了是2618元,后面收款的时候客户只付了2600元,这种情况怎么进行账务处理?谢谢
老师好,客户应付账款140元,结果只付了100,4O元抹掉了,完整的会计分录应该怎么做,谢谢
老师好!上月替其他公司公户过账,收了600元又付出去了。当时做的会计分录借银行存款贷方其他应付款 转出去时借其他应付款贷银行存款,结果这月给我开了一张600元的发票,我咋入账?小白一个请指教,谢谢老师!
固定资产(车辆)不在公司名下,可以入账吗,但是之后由公司做报废处理
【泰安市政务办】您好,我们是泰安市行政审批服务局,按照国家市场监管总局的通知,公司注册资本认缴出资时间超过2032年6月30日或认缴出资额过大的,应按照新《公司法》要求,结合公司实际进行调整,请根据法律法规尽快在企业开办“一窗通”服务平台进行备案或变更登记,相关业务的办事指南可登录市场准入公共邮箱,在收件箱置顶中查看。 邮箱账号:tasmzj3f@163.com,密码:-----
不征税收入会计法规,账务处理,税法法规有吗
这个怎么开票,是什么业务要资质备注什么吗
季出资产总额填哪个数
老师你好我们是民办非服务企业,报个税的时候我按工资报了,你说他们有的是成本,一部分管理费用,一部分成本,我们分开算吗
老师,有股东会决议格式样板吗
老师,门店的款项到商场账户,商场再统一结算给我们,商场打款给我们时,我们直接计入预收账款,但有个费用商场直接账扣了,比如:费用5000元(开票),应给我们50000元,实际只转我们45000元,现在应该如何记账?
老师,我们公司固定资产之前的折旧表没有计提残值,现在我要怎么做呢,是按之前的继续折旧,还是重新做呢
当月计提社保,并缴纳社保的会计分录
如果是我们付给供应商的货款,少付了40元,应该怎么做分录呢
借:应付账款 140 贷:银行存款100 营业外收入40
如果是客户应付账款5万,因质量问题罚款1万,只收到了4万, 借:银行存款4万 营业外支出1万 贷:应收账款5万,是这样吗
您好,同学,是这样子的
老师,你几点下班
怎么了,同学,还有其他问题吗?需要联系啊
我看您的简介上有关于报表的,我想问下开帐的事情,您指点我下,如果我现在要开帐,我应该做哪些准备,这个问题我给您评价,然后我再发一次,您看这个时间点方不方便回答,谢谢
好的啊,谢谢啦!再发一次,明天白天您可以@我呢
需要的话,留下联系方式